中共邵阳县委机构编制委员会办公室2020年部门决算情况说明
时间:2021-07-25 来源:邵阳县编办 【字体:

中共邵阳县委机构编制委员会办公室本级2020年度部门决算

目 录

第一部分中共邵阳县委机构编制委员会办公室本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分中共邵阳县委机构编制委员会办公室本级概况

一、部门职责

1、承担贯彻执行中央和省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规;统一管理全县各类机关(党委、人大、政府、政协、监察、群团,下同)和事业单位的机构编制工作。

2、拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施;审核县直党政机关各部门和乡镇党政机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3、拟订全县事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施;审核全县各类事业单位机构改革方案;指导、协调全县各类事业单位机构改革工作。

4、审核全县科级机构、乡镇党政机关股级机构的设置和调整以及乡镇党政机构限额;研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见,协调各部门之间、县直与乡镇之间的事权划分和职责分工;审定全县各类机关的股级内设机构设置和调整。

5、审核县直各类机关、全县副科级及以上事业单位人员编制方案;审核县直股级事业单位人员编制方案;提出县直机关、科级事业单位领导职数配备和调整预案并按程序报批,审定县直和乡镇机关、事业单位股级领导职数;拟订全县各类机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

6、拟定全县乡镇机构改革总体方案并指导实施;管理全县乡镇人员编制总量。

7、负责全县各类机关、事业单位机构编制实名制、信息库管理及机构编制统计工作;负责审核、报批县直机关事业单位进人计划,负责按权限和程序审定或报批核编进人事项;审核全县公务员和参照公务员公开招考计划;参与公务员招考及事业单位招聘考务工作,负责各类机关(不含公务员)事业单位工资统发审核工作。

8、贯彻执行国家、省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策;依法对全县事业单位进行登记管理;指导、协调、监督全县事业单位登记管理工作。

9、监督检查全县各类机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

10、负责全县各类机关、事业单位、驻邵中央、省直属行政事业单位和县直国有企业的公务用车定编和核编工作。

11、完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

中共邵阳县委机构编制委员会办公室本级内设机构包括:本部门共有编制人数14人,实有人数14人,退休人员4人,下设1个副科级二级机构(县机构编制事务中心)。综合督查组、机构编制管理组、实名制管理组、事业单位登记管理组。

(二)决算单位构成

中共邵阳县委机构编制委员会办公室本级决算单位包括:中共邵阳县机构编制委员会办公室只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含邵阳县县委编办部门本级。


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:中共邵阳县委编办

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

278.72

一、一般公共服务支出

32

278.72

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

278.72

本年支出合计

58

278.72

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

78.42

年末结转和结余

60

78.42

30

61

总计

31

357.14

总计

62

357.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02

部门:中共邵阳县委编办

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

278.72

278.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

278.72

278.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

278.72

278.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

278.72

278.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


支出决算表

公开03

部门:中共邵阳县委编办

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

278.72

278.72

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

278.72

278.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

278.72

278.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

278.72

278.72

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:中共邵阳县委编办

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

278.72

一、一般公共服务支出

33

278.72

278.72

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

278.72

本年支出合计

59

278.72

278.72

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

78.42

年末财政拨款结转和结余

60

78.42

78.42

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

78.42

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

357.14

总计

64

357.14

357.14

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:中共邵阳县委编办

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

278.72

278.72

0.00

201

一般公共服务支出

278.72

278.72

0.00

20136

其他共产党事务支出

278.72

278.72

0.00

2013601

行政运行

278.72

278.72

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:中共邵阳县委编办

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

173.45

302

商品和服务支出

103.22

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

64.42

30201

办公费

9.11

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

16.81

30202

印刷费

9.17

30702

国外债务付息

30103

奖金

40.11

30203

咨询费

20.00

310

资本性支出

30106

伙食补助费

2.33

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.57

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

1.83

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

8.52

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

0.95

30211

差旅费

27.41

31008

物资储备

30113

住房公积金

21.75

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

1.12

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

1.20

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

2.05

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.03

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

1.76

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

2.56

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

5.00

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

0.29

30229

福利费

0.24

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

11.50

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

13.06

人员经费合计

175.50

公用经费合计

103.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

部门:中共邵阳县委编办

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

1.03

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:中共邵阳县委编办

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:中共邵阳县委编办

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计357.14万元。与上一年度相比,收、支总计各增加113.24万元,增长46.43%。主要是因为人员增加和2019年的部分支出在2020年列支,本年收入增加

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计278.72万元,其中:财政拨款收入278.72万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计278.72万元,其中:基本支出278.72万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计357.14万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加113.24万元,增长46.43%。主要是因为人员增加和2019年的部分支出在2020年列支,本年收入增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出278.72万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加113.24万元,增长68.43%。主要是因为人员增加和2019年的部分支出在2020年列支,本年收入增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出278.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出278.72万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为191.47万元,支出决算数为278.72万元,完成年初预算的145.57%,其中:

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

年初预算为191.47万元,支出决算为278.72万元,完成年初预算的145.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加和2019年的部分支出在2020年列支,本年收入增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出278.72万元,其中:人员经费175.5万元,占基本支出的62.97%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。公用经费103.22万元,占基本支出的37.03%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为1.03万元,完成预算的85.83%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.2万元,支出决算为1.03万元,完成预算的85.83%,决算数小于预算数的主要原因是按上级要求增减 ,与上年相比减少0.03万元,下降2.83%,下降的主要原因是按上级要求增减

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.03万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为1.03万元,全年共接待来访团组16个、来宾105人次,主要是各单位核查编制情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共邵阳县委机构编制委员会办公室本级2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共邵阳县委机构编制委员会办公室本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

中共邵阳县委机构编制委员会办公室本级2020年度机关运行经费支出103.22万元,比年初预算数增加89.02万元,增长626.9%。主要原因是:人员增加和2019年的部分支出在2020年列支,本年收入增加

十一、一般性支出情况

2020年度中共邵阳县委机构编制委员会办公室本级一般性支出84.93万元,其中:会议费0万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2020年度无培训费支出;按上级要求增减;办公费9.11万元;印刷费9.17万元;咨询费20万元;水费0万元;电费0万元;邮电费1.83万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费27.41万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费1.12万元;租赁费1.2万元;公务接待费1.03万元;被装购置费0万元;劳务费2.56万元;委托业务费0万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用11.5万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

中共邵阳县委机构编制委员会办公室本级2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,中共邵阳县委机构编制委员会办公室本级共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,离退休干部用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作的开展,取得了初步成效:一是部门预算管理理念开始转变,开始重视财政支出绩效问题,重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益,明确了“花钱必问效,无效必问责”,强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性,项目安排的合理性,提高了预算的规范性,减少了资金支出的随意性,促进了资源整合,优化了支出结构,资金使用效益不断提高。四是提高了各部门管理和服务水平,推进了高效、透明、责任单位的建设。五是促进预算执行进度,提高财政支出绩效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

20年收入支出决算总表公开表.XLS
邵阳县2020年度部门整体支出绩效自评 告.docx

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