长阳铺镇2019年部门预算说明
时间:2019-04-25 来源:长阳铺镇 【字体:

目录

第一部分主要职能

第二部分部门预算单位构成

第三部分部门收支概况

第四部分 一般公共预算拨款支出

第五部分 “三公”经费预算情况

第六部分 政府性基金预算

第七部分 国有资本经营预算

第八部分 其他重要事项的情况说明

第九部分 名词解释

  长阳铺镇2019年部门预算说明

    一、主要职能

       贯彻落实党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段,主要围绕促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护社会稳定,推进基层民主,促进农村和谐四个方面全面履行职能。

    二、部门预算单位构成

 纳入2019年长阳铺镇部门预算编报的单位共6个,分别是政府,综合行政执法大队,社会事务综合服务中心,农业综合服务中心,政务(便民)服务中心,退役军人服务站。其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个,全额拨款事业单位5个。部门在职实有人数173人,离退休人员30人,其中:财政全额供养0人;车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员173人,比上年增加了137%,离退休人员30人,比上年增加0%,其原因是机构改革后在职及离退休人员增加。

    三、部门收支概况

    2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

    (一)2019年初预算收入862.9万元,其中:一般公共预算拨款824.5万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款38.40万元。收入较上年减少4.09万元,主要原因(或项目)是:人员减少,工资调整。

    (二)2019年初预算基本支出824.5万元,其中:一般公共服务824.5万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。收入较上年减少4.09万元,主要原因(或项目)是:人员减少,工资调整。

     

    四、一般公共预算拨款支出

    2019年一般公共预算拨款支出824.9万元。

    基本支出:824.9万元,用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出584.33万元,商品和服务支出181.59万元,对个人和家庭补助支出58.58万元。

    项目支出: 0万元。

    五、“三公”经费预算情况

    2019年“三公”经费预算数为30.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),公务接待费26.8万元。

    “三公”经费增减变化情况说明:

    2019年“三公”经费预算比2018年增加0.8万元,增加的原因是各项工作需要增加。

    六、政府性基金预算

    没有政府性基金预算:长阳铺镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、国有资本经营预算

    没有国有资本经营预算:长阳铺镇2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关(事业)运行经费

    2019年长阳铺镇履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的机关运行经费,合计862.9万元,比上年866.99万元减少4.09万元,主要原因是减少人员经费预算。其中基本支出824.5万元,比上年828.59万元减少4.09万元;一般行政管理项目支出0万元。

    (二)政府采购情况

    2019年长阳铺镇政府采购预算总额0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    有公车和大型设备:长阳铺镇共有车辆2辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

    (四)预算绩效管理情况

    2019年长阳铺镇整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算支出绩效目标管理。

    九、名词解释

    (一)、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    (三)、预算绩效管理:是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件下载:部门预算公开表2019.xls

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