邵阳县党史和地方志研究室2020年度部门决算
目 录
第一部分 邵阳县党史和地方志研究室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳县党史和地方志研究室概况
一、部门职责
1、综合部:负责工作规划的制定的工作的协调;负责机关文秘、档案、保密、信访、行政、财务、治安保卫、接待、人事、机构编制、社会保障、绩效考核、新闻宣传、文明卫生、计划生育以及党群纪检等工作;承办会议和党史、地方志工作的评比、表彰工作;负责资料的整理、保管及信息工作;负责与省委、市委有关部门的各乡镇场、县直各单位的联系;负责党史联络组日常工作。
2、党史部:征集、整理中共邵阳县地方史资料,研究邵阳县党史中的重大问题,组织编写中共邵阳县地方党史、组织史、专题丛书和大事记,负责乡镇场、县直各单位地方党史和大事记的审查及业务指导;征集研究邵阳县籍党史人物有关资料及编写邵阳县党史人物系列丛书;规划和组织全县中共党史的宣传教育工作,组织编写和拍摄制作中共党史宣传教育的读物及影视音像作品。
3、方志部:负责制定县级志书编纂方案,组织编修《邵阳县志》,组织指导编纂乡镇志、部门志、专业志及县志丛书。组织对各级志稿的评审、验收、出版。负责邵阳县地方文献和县情资料的征集、整理和利用。负责《邵阳县年鉴》的组稿、编辑、发行工作,负责对乡镇场、县直各单位年鉴资料搜集、年鉴资料撰写进行业务指导。负责开展地方志工作经验交流和学术活动。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
邵阳县党史和地方志研究室内设机构包括:邵阳县党史和地方志研究室共有编制数5人,在职实有人数3人,离退休人员1人,其中:财政全额供养3人;邵阳县党史和地方志研究室内设综合部、党史部、方志部共3个内部机构。
(二)决算单位构成
邵阳县党史和地方志研究室决算单位包括:邵阳县党史和地方志研究室2020年部门决算编报的单位共1个为室本级。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门:邵阳县党史研究室 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
128.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
166.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
||
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
本年收入合计 |
27 |
128.50 |
本年支出合计 |
58 |
166.36 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
29 |
54.01 |
年末结转和结余 |
60 |
16.14 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
182.50 |
总计 |
62 |
182.50 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|
|||||||||||
公开02表 |
|
|||||||||||
部门:邵阳县党史研究室 |
金额单位:万元 |
|
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
合计 |
128.50 |
128.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
128.50 |
128.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
128.50 |
128.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2013601 |
行政运行 |
128.50 |
128.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
支出决算表 |
|
||||||||||
公开03表 |
|
||||||||||
部门:邵阳县党史研究室 |
金额单位:万元 |
|
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
合计 |
166.36 |
166.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
166.36 |
166.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
166.36 |
166.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2013601 |
行政运行 |
166.36 |
166.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||
公开04表 |
|
|||||||||
部门:邵阳县党史研究室 |
金额单位:万元 |
|
||||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
||||||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
128.50 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
166.36 |
166.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
本年收入合计 |
27 |
128.50 |
本年支出合计 |
59 |
166.36 |
166.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
54.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
16.14 |
16.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
54.01 |
61 |
|
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|
|||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|
|||||||
总计 |
32 |
182.50 |
总计 |
64 |
182.50 |
182.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
公开05表 |
|
|||||||
部门:邵阳县党史研究室 |
金额单位:万元 |
|
||||||
项目 |
本年支出 |
|
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
||||||||
|
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
合计 |
166.36 |
166.36 |
0.00 |
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
166.36 |
166.36 |
0.00 |
|
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
166.36 |
166.36 |
0.00 |
|
|||
2013601 |
行政运行 |
166.36 |
166.36 |
0.00 |
|
|||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||||
公开06表 |
|
|||||||||
部门:邵阳县党史研究室 |
金额单位:万元 |
|
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
||||||||||
301 |
工资福利支出 |
28.95 |
302 |
商品和服务支出 |
110.07 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
30101 |
基本工资 |
8.06 |
30201 |
办公费 |
0.23 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
30102 |
津贴补贴 |
5.12 |
30202 |
印刷费 |
0.11 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||
30103 |
奖金 |
2.15 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
15.00 |
|
||
30106 |
伙食补助费 |
0.54 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.72 |
30206 |
电费 |
0.90 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||
30109 |
职业年金缴费 |
0.51 |
30207 |
邮电费 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.21 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.20 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
15.00 |
|
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.25 |
30211 |
差旅费 |
0.55 |
31008 |
物资储备 |
|
||
30113 |
住房公积金 |
5.53 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31010 |
安置补助 |
|
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.66 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.35 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.07 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.24 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||||
30305 |
生活补助 |
12.35 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
399 |
其他支出 |
|
||||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
|
||||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
0.63 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
104.59 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
|
||||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
2.76 |
|
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
||||||||
人员经费合计 |
41.30 |
公用经费合计 |
125.07 |
|
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 |
|||||||||||
部门:邵阳县党史研究室 |
金额单位:万元 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||
公开08表 |
|
||||||||||
部门:邵阳县党史研究室 |
金额单位:万元 |
|
|||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
合计 |
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门:邵阳县党史研究室 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计182.5万元。与上一年度相比,收、支总计各增加17.22万元,增长10.42%。主要是因为一是增加了公用经费支出。二是人员中途有变化。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计128.5万元,其中:财政拨款收入128.5万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计166.36万元,其中:基本支出166.36万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计182.5万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加17.22万元,增长10.42%。主要是因为一是增加了公用经费支出。二是人员中途有变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出166.36万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加55.08万元,增长49.5%。主要是因为增加了公用经费支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出166.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出166.36万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为67.61万元,支出决算数为166.36万元,完成年初预算的246.06%,其中:
1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)
年初预算为67.61万元,支出决算为166.36万元,完成年初预算的246.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时有些项目未纳入预算,中途临时追加的。所以决算数远大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出166.36万元,其中:人员经费41.3万元,占基本支出的24.83%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费125.07万元,占基本支出的75.17%,主要包括:信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0.24万元,完成预算的48%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0.24万元,完成预算的48%,决算数小于预算数的主要原因是照中央、省、市和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费 ,与上年相比减少0.47万元,下降66.2%,下降的主要原因是照中央、省、市和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.24万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0.24万元,全年共接待来访团组5个、来宾31人次,主要是主要是史志业务工作交流发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳县党史和地方志研究室2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
邵阳县党史和地方志研究室2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
邵阳县党史和地方志研究室2020年度机关运行经费支出125.07万元,比年初预算数增加120.99万元,增长2,965.44%。主要原因是:增加公用经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年度邵阳县党史和地方志研究室一般性支出4.86万元,其中:会议费0万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费0.07万元,用于发放资料;无节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元;办公费0.23万元;印刷费0.11万元;咨询费0万元;水费0万元;电费0.9万元;邮电费0万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费0.55万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费0万元;租赁费0万元;公务接待费0.24万元;被装购置费0万元;劳务费0万元;委托业务费0万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用2.76万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
邵阳县党史和地方志研究室2020年度政府采购支出总额1.2万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,邵阳县党史和地方志研究室共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,离退休干部用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年,本部门对史志编研工作进行了绩效评价。整体支出绩效情况良好,除保正常的运转外,我室积极推动了重点工作的开展:1.史料征编有新突破。一是做好《中国共产党邵阳县历史(1978~2012)》专题资料的征编工作。收集整理10个共500余万字的专题资料。二是做好《邵阳县年鉴(2020)》编纂工作。现已通过北京团结出版社审校,于2020年12月底公开出版发行。三是参与或指导是编纂乡镇部门志。2020年参与或指导编写《邵阳县革命老区发展史》《诸甲亭乡志》《塘渡口镇志》《邵阳县政协志》《邵阳县人大志》等乡镇部门志。四是做好《邵阳县乡镇简志》出版发行工作。已召开评审会议,完成全书审校插图工作。五是启动《光辉的历程—图说中国共产党邵阳县历史(1921--2021)》大型画册编纂出版工作。收集历史图片500余幅,现已完成了成画册初稿编纂任务。六是按时高质量完成省市布置任务。完成了省市年鉴、《热土潇湘》和《湖湘红色精品展览》邵阳县篇的组稿任务,完成市委工作纪事邵阳县篇的组稿任务。2.宣传教育有新发展。一是办好《夫夷史苑》史志专刊。印刷出版了2期《夫夷史苑》,刊载地方资料文章80余篇30万余字。二是活化“红色”教育活动。组织力量编写《一双布鞋》《用生命感动别人的英雄》等10个红色故事,深入开展党史“三进”活动。3.资政服务有新作为。一是持继续做好以史铸魂励志、服务大局工作。做好塘田战时讲学院专题资料的收集、整理、编研等工作,在《夫夷史苑》开设“塘院故事”专栏,刊载“塘院故事”资料文章10余篇近3万字。开展好脱贫攻坚和全面建成小康社会的系列宣传活动。组织力量收集、整理了邵阳县“十三五”专题资料。二是扎实完成各项中心工作,服务县域经济社会发展。扎实做好驻村帮扶工作,帮助联点九公桥镇长冲村脱贫2户4人。2020年6月下旬高质量地承办了省委巡视第七组交办的周红旗信访案件。到塘渡口镇大岭社区开展“防疫情、访民情、解民忧”活动,走访社区居民20户60次,帮助解决问题2起,发放禁毒、扫黑除恶等宣传单300余份。扎实做好疫情防控工作,全室3名干部都积极参与全县疫情防控工作,拨付1.3万元疫情防控工作经费,同时加强对新冠肺炎疫情资料的收集与整理,为今后的编研打下坚实的史料基础。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效自评报告.docx
2020年部门公开决算报表附件.xls
2020年预算公开报表.xls