邵阳县党史和地方志研究室2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、2022年一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算三公经费支出
16、政府性基金预算支出情况表
17、政府性基金(政府预算)
18、政府性基金(部门预算)
19、国有资产经营预算
20、财政专户管理资金
21、专项清单
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、综合部:负责工作规划的制定的工作的协调;负责机关文秘、档案、保密、信访、行政、财务、治安保卫、接待、人事、机构编制、社会保障、绩效考核、新闻宣传、文明卫生、计划生育以及党群纪检等工作;承办会议和党史、地方志工作的评比、表彰工作;负责资料的整理、保管及信息工作;负责与省委、市委有关部门的各乡镇场、县直各单位的联系;负责党史联络组日常工作。
2、党史部:征集、整理中共邵阳县地方史资料,研究邵阳县党史中的重大问题,组织编写中共邵阳县地方党史、组织史、专题丛书和大事记,负责乡镇场、县直各单位地方党史和大事记的审查及业务指导;征集研究邵阳县籍党史人物有关资料及编写邵阳县党史人物系列丛书;规划和组织全县中共党史的宣传教育工作,组织编写和拍摄制作中共党史宣传教育的读物及影视音像作品。
3、方志部:负责制定县级志书编纂方案,组织编修《邵阳县志》,组织指导编纂乡镇志、部门志、专业志及县志丛书。组织对各级志稿的评审、验收、出版。负责邵阳县地方文献和县情资料的征集、整理和利用。负责《邵阳县年鉴》的组稿、编辑、发行工作,负责对乡镇场、县直各单位年鉴资料搜集、年鉴资料撰写进行业务指导。负责开展地方志工作经验交流和学术活动。
(二)机构设置
邵阳县党史和地方志研究室内设机构包括:邵阳县党史和地方志研究室共有编制数15人,在职实有人数7人,离退休人员1人.邵阳县党史和地方志研究室内设综合部、党史部、方志部共3个内部机构。
二、部门预算单位构成
邵阳县党史和地方志研究室只有本级,无其他二级预算单位,因此纳入2022年部门预算编制范围的只有室机关本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算95.42万元,其中,一般公共预算拨款95.42万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年增加30.25万元,主要原因是年初公共预算增加。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算95.42万元,其中:一般公共服务支出80.93万元,社会保障和就业支出10.84万元,住房保障支出3.65万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加30.25万元,主要原因是年初公共预算增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算95.42万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算53.42万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算42万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:《部门志》支出6万元,主要用于收集各单位各部门史志资料等方面;《夫夷史苑》编纂支出8万元,主要用于夫夷史志等方面;党史联络支出7万元,主要用于党史联络小组的一些工作经费等方面;邵阳县年鉴编纂支出17万元,主要用于2022年年鉴资料收集及印刷出版等方面;资料征集支出4万元,主要用于邵阳县党史和地方志的相关史料收集等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门的机关运行经费6.82万元,比上年预算增加2.72万元,增长66.34%,主要原因是2022年1月新进两名工作人员。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为0.38万元,其中,公务接待费0.38万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.02万元,主要是厉行节约,杜绝铺张浪费。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,本单位不举办节庆、晚会等相关活动。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为95.42万元,其中,基本支出53.42万元,项目支出42万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
2023年部门预算公开表(党史办)
2022年邵阳县党史和地方志研究室部门整体支出绩效目标申报表