邵阳县公安局单位2020年部门决算情况说明
时间:2021-07-25 来源:邵阳县公安局 【字体:

邵阳县公安局本级2020年度部门决算

目 录

第一部分邵阳县公安局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分邵阳县公安局本级概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;负责领导、监督、检查全县公安工作。

2、及时准确地掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况,分析形势,为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息,提出预防、打击犯罪和整治治安等有关对策。负责危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作。

3、负责依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、流动人口以及枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。负责对首长及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

4、负责出、入境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务;负责涉外案件的查处。

5、负责城区治安巡逻、防爆、反恐及110动态处警工作;依法维护城市管理行政执法的正常秩序。

6、负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程建设的安全保卫工作以及指导群众性治安保卫组织开展的治安防范工作。

7、负责对全县公共信息网络的安全监察及行动技术工作,运用行动技术获取情报信息,参与重大案件的侦查,参与处置重大群体性事件。

8、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察等工作;负责对看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所等的管理工作。

9、负责全县公安机关法制工作;承担劳动教养呈报等日常工作。

10、负责全县的禁毒缉毒工作;承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

11、负责全县公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

12、负责全县公安机关装备的计划、申报、分配和管理工作;负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责对使用情况的监督、管理。

13、负责全县消防工作;对县武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

14、负责全县公安队伍建设,按规定权限管理干部。负责全县公安民警的培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责全县公安民警的警衔管理。

15、制订全县公安队伍监督管理工作规章制度,负责全县公安机关督察、纪检、监察和内部审计工作;按规定权限实施对干部的监督;指导、督促、检查全县公安机关的执法活动;负责或协助公安队伍违纪案件的查处。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

邵阳县公安局本级内设机构包括:本部门共有编制人数334人,实有人数363人。内设股室37个(含0个副科级单位),分别为: 指挥中心、政工室、督察大队、警务保障室、巡特警大队、法制大队、国保大队、刑侦大队、禁毒大队、禁毒办、治安大队、经侦大队、网安大队、城关所、霞塘云所、小溪市所、黄塘所、白仓所、塘田市所、金称市所、河伯所、五峰铺所、罗城所、郦家坪所、诸甲亭所、下花桥所、谷洲所、黄荆所、九公桥所、长阳铺所、岩口铺所、黄亭市所、蔡桥所、长乐所、红石所、看守所、两所一中心。

(二)决算单位构成

邵阳县公安局本级决算单位包括:公安局部门只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含公安局部门本级。


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:湖南省邵阳县公安局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

14,024.55

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

511.00

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

14,007.10

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

511.00

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

14,535.55

本年支出合计

58

14,518.10

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

2,799.69

年末结转和结余

60

2,817.14

30

61

总计

31

17,335.23

总计

62

17,335.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02

部门:湖南省邵阳县公安局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,535.55

14,535.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

14,024.55

14,024.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

14,024.55

14,024.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

14,024.55

14,024.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

511.00

511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21217

城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出

511.00

511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121799

其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出

511.00

511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


支出决算表

公开03

部门:湖南省邵阳县公安局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,518.10

14,518.10

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

14,007.10

14,007.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

14,007.10

14,007.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

14,007.10

14,007.10

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

511.00

511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21217

城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出

511.00

511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121799

其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出

511.00

511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:湖南省邵阳县公安局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

14,024.55

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

511.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

14,007.10

14,007.10

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

511.00

511.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

14,535.55

本年支出合计

59

14,518.10

14,007.10

511.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

2,799.69

年末财政拨款结转和结余

60

2,817.14

2,817.14

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

2,799.69

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

17,335.23

总计

64

17,335.23

16,824.23

511.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:湖南省邵阳县公安局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

14,007.10

14,007.10

0.00

204

公共安全支出

14,007.10

14,007.10

0.00

20402

公安

14,007.10

14,007.10

0.00

2040201

行政运行

14,007.10

14,007.10

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:湖南省邵阳县公安局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5,495.68

302

商品和服务支出

5,810.28

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

1,602.20

30201

办公费

195.02

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

1,591.18

30202

印刷费

134.44

30702

国外债务付息

30103

奖金

1,120.50

30203

咨询费

49.56

310

资本性支出

1,877.40

30106

伙食补助费

90.57

30204

手续费

62.62

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

13.71

31002

办公设备购置

51.51

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

405.12

30206

电费

154.05

31003

专用设备购置

421.74

30109

职业年金缴费

42.07

30207

邮电费

103.74

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

262.80

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

64.38

31007

信息网络及软件购置更新

1,130.62

30112

其他社会保障缴费

25.22

30211

差旅费

373.39

31008

物资储备

30113

住房公积金

296.86

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

116.13

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

59.16

30214

租赁费

370.45

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

823.73

30215

会议费

7.64

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

11.97

31013

公务用车购置

174.77

30302

退休费

36.63

30217

公务接待费

39.07

31019

其他交通工具购置

88.80

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

416.87

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

126.07

30224

被装购置费

111.23

31022

无形资产购置

30305

生活补助

508.13

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

9.96

30306

救济费

30226

劳务费

2,638.97

399

其他支出

30307

医疗费补助

7.32

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

50.00

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

91.49

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

300.01

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

245.56

30399

其他对个人和家庭的补助

54.09

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

351.47

人员经费合计

6,319.41

公用经费合计

7,687.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

部门:湖南省邵阳县公安局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

558

0.00

510.00

200.00

310.00

48.00

513.85

0.00

474.78

174.77

300.01

39.07

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:湖南省邵阳县公安局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

511.00

511.00

511.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

511.00

511.00

511.00

0.00

0.00

21217

城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出

0.00

511.00

511.00

511.00

0.00

0.00

2121799

其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出

0.00

511.00

511.00

511.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:湖南省邵阳县公安局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计17,335.23万元。与上一年度相比,收、支总计各减少4,217.36万元,下降19.57%。主要是因为收入减少,节约开支

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14,535.55万元,其中:财政拨款收入14,535.55万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计14,518.1万元,其中:基本支出14,518.1万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计17,335.23万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少4,217.36万元,下降19.57%。主要是因为收入减少,节约开支

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出14,007.1万元,占本年支出合计的96.48%。与上一年度相比,财政拨款支出减少4,745.8万元,下降25.31%。主要是因为收入减少,节约开支

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出14,007.1万元,主要用于以下方面:公共安全支出14,007.1万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为12,954.64万元,支出决算数为14,007.1万元,完成年初预算的108.12%,其中:

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为12,954.64万元,支出决算为14,007.1万元,完成年初预算的108.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是:一是县级支出纳入我局核算,主要是县城治安电子监控、辅警经费、一村一辅警经费。二是三年大投入建设经费增加。三是大要案的侦破办案费用增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出14,007.1万元,其中:人员经费6,319.41万元,占基本支出的45.12%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费7,687.68万元,占基本支出的54.88%,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为558万元,支出决算为513.85万元,完成预算的92.09%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为48万元,支出决算为39.07万元,完成预算的81.4%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待规范化 ,与上年相比减少4.14万元,下降9.58%,下降的主要原因是公务接待规范化

公务用车购置费及运行维护费支出预算为510万元,支出决算为474.78万元,完成预算的93.09%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支 ,与上年相比减少9.78万元,下降2.02%,下降的主要原因是节约开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算39.07万元,占7.6%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算474.78万元,占92.4%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为39.07万元,全年共接待来访团组810个、来宾4,880人次,主要是公安系统内部办公办案发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为474.78万元,其中:公务用车购置费174.77万元,本单位更新公务用车12辆。公务用车运行维护费300.01万元,主要是加油费及车辆维修费支出,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为70辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入511万元;年初结转和结余0万元;支出511万元,其中基本支出511万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

邵阳县公安局本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳县公安局本级2020年度机关运行经费支出7,687.68万元,比年初预算数增加2,808.21万元,增长57.55%。主要原因是:一是县级支出纳入我局核算,主要是县城治安电子监控、辅警经费、一村一辅警经费。二是三年大投入建设经费增加

十一、一般性支出情况

2020年度邵阳县公安局本级一般性支出5,244.4万元,其中:会议费7.64万元,用于召开公安工作等会议;开支培训费11.97万元,用于开展刑事技术等培训举办篮球赛等活动;办公费195.02万元;印刷费134.44万元;咨询费49.56万元;水费13.71万元;电费154.05万元;邮电费103.74万元;取暖费0万元;物业管理费64.38万元;差旅费373.39万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费116.13万元;租赁费370.45万元;公务接待费39.07万元;被装购置费111.23万元;劳务费2,638.97万元;委托业务费0万元;公务用车运行维护费300.01万元;其他交通费用245.56万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置51.51万元;公务用车购置174.77万元;其他交通工具购置88.8万元。

十二、关于政府采购支出说明

邵阳县公安局本级2020年度政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,邵阳县公安局本级共有车辆70辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车53辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆,离退休干部用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

我局根据上级的工作要求,积极部署,结合我局实际情况,制订了《2020年度邵阳县公安局绩效评估工作责任分解及奖惩办法》;成立了局绩效评估领导小组,明确了责任领导;按照县绩效考核的相关要求,制订了本单位的绩效考核方案,并参照县绩效考核我局的各个项目,分解了相关考核指标,制定了争先创优工作方案,明确了各责任单位;围绕绩效评估各项指标任务的完成,扎实推进各项工作的开展,为服务全县经济社会持续健康稳定发展不断努力,在打击犯罪、绩效评估、维稳处突、社区警务、队伍管理、社会管控等方面都取得了显著成效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

公安局2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表.doc

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