邵阳县自然资源局(原规划局)2019年部门决算情况说明
时间:2020-09-02 来源:县国土资源局 【字体:

   

第一部分 部门主要职责

1、主要职责

2、当年主要工作

第二部分 机构设置情况

第三部分 决算收支及增减变化情况

第四部分 公共预算财政拨款支出决算情况

第五部分 政府采购执行情况

第六部分 国有资产占用情况

第七部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况

第八部分 “三公”经费决算情况

第九部分 相关口径说明及名词解释

第十部分 相关表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门主要职责

1.主要职责

根据《邵阳县城乡规划管理局主要职责和内设机构和人员编制规定》,邵阳县城乡规划管理局依法履行下列职能职责:

1) 贯彻执行国家、省、市关于城、乡、村庄规划和规划管理的法律、法规、政策及有关规定,合理拟定全县城乡发展规划,负责全县城乡规划工作规范性文件的拟定,并组织实施。

2)负责县城乡规划委员会的日常工作,组织召开规划设计成果技术专家委员会会议。  

3)负责建设项目选址及规划论证工作;参与建设项目的可行性研究工作;核发《建设项目选址意见书》。 

4)负责组织县域城镇体系规划、城市总体规划(含各行业专业规划)、分区规划、近期建设规划、详细规划及县内开发区、旅游区规划的编制、报批和实施管理工作;按授权审批详细规划;负责城市规划设计及中心区和主要街道的街景规划设计;核发《建设用地许可证》。 

5)负责城乡规划区内的建设工程(包括各类市政管线)的规划实施管理工作;负责组织协调有关部门对拟建项目的现场查勘;负责建设工程设计方案和成果的规划审查、审批;负责各类建设工程竣工的规划验收;核发《建设工程规划许可证》。

6)负责指导镇规划、乡规划和村庄规划的编制工作;负责指导、监督、检查乡镇规划管理业务工作;核发《乡村建设规划许可证》。

7)负责全县乡镇规划实施的检查、监督和协调;管理和监督城乡规划监察工作;依法查处城乡规划违法案件;负责城乡规划法制宣传教育工作。

8)负责管理和指导全县规划设计、勘察测量工作;负责全县城乡规划信息系统的建设、运用和管理;开展建设工作定位、放线、验线工作,维护管理城乡规划测量标志。

9)参与本县国土规划、区域规划、土地利用总体规划、江河流域规划的编制。

10)承办县人民政府交办的其他事项。

2、当年主要工作

1)做好全县城乡规划管理、执法工作。

2)完成全县乡镇的总规编制工作。

3)完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2019年邵阳城乡规划管理局部门决算编报的单位共1个,其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个。部门在职实有人数47人,离退休人员4人,其中:财政全额供养47人;车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员47,比上年增加(减少)了2%,离退休人员4人,跟上年相同。

三、决算收支及增减变化情况

2019年邵阳城乡规划管理局决算总收入7525514.84元,其中:财政拨款收入7525514.84元,占总收入的100%;上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

部门决算总支出7525514.84元,其中:基本支出5525514.84

元,占总支出的73%;项目支出2000000元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

2019年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出2790759元,占基本支出的37%,人员工资福利支出4734755元,占基本支出的63%,对个人和家庭的补助支出23040元,占基本支出的0.4%

与上年度相比总收入减少了2.75%,支出也增加减少了19.13%。商品和服务支出比上年减少了18.2%,人员工资福利支出比上年增加了2.1%,当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因:一是项目支出的减少。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2019年部门公共预算财政拨款支出7525514.84,占本年支出的100%.(有其他方面支出的一一列示)。按支出功能分类主要用于以下方面:(按支出功能科目一一列示金额和占基本支出的比重)。

五、政府采购执行情况

2019年共发生政府采购支出0元,其中货物类0元,工程类0元,服务类0元,其他0元。

六、国有资产占用情况

邵阳县城乡规划个管理局单位2019年度车辆合计0辆,其中一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0*辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0单价100万元以上专用设备0

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2019年,我单位对城乡规划管理、执法、设计等工作进行了绩效评价,具体情况是良好。

八、“三公”经费决算情况

邵阳县城乡规划管理局单位2019年财政拨款“三公”经费决算总额2478元。其中公务用车运行维护费支出0,公务接待费支出2478元,因公出国(境)费用支出0元。

(一)公务用车运行维护费

2019年年末公务用车保有量0辆,公务用车运行维护费0元。

(二)公务接待费

2019年单位共执行国内公务接待6批次,42人,公务接待费开支2478元,比上年决算减少15648元,其主要原因是更加严格执行上级规定。

(三)2019年单位因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)费0

七、相关口径说明及名词解释

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

邵阳县城乡规划管理局

2020830

附件:2019年度自然资源局(原城乡规划管理局)部门决算公开说明附件

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