邵阳县自然资源局2021年部门预算情况说明
时间:2021-06-08 来源:邵阳县自然资源局 【字体:

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年部门财政拨款收支总表

5、2021年部门一般公共预算支出表(功能分类)

6、2021年部门一般公共预算基本支出表(经济分类)

7、2021年部门一般公共预算支出表(经济分类)

8、2021年部门一般公共预算"三公"经费支出表

9、2021年部门政府性基金预算支出表

10、2021年部门政府采购预算表

11、2021年部门新增资产申报表

12、2021年部门项目支出绩效目标表

13、2021年部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家有关自然资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源职责。

2、承担规范自然资源管理秩序、自然资源权属管理的责任;承担全县耕地保护、优化配置国土资源的职责。

3、负责建立空间规划体系并监督实施。

4、承担全县矿产资源开发管理、地质勘查和矿产资源储量管理职责。

5、承担地质环境保护职责,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

6、承担全县不动产登记管理职责。

7、承担统一监督管理全县测绘工作职责。

8、承担全县征地拆迁和土地收储等职责。

9、完成县委县政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置

本单位共有编制191个,实有人数191人,内设股室21个,分别为:办公室、人事股等13个内设股室、土地整理中心、土地交易中心、土地储备中心、不动产登记中心、征用地中心、测绘站、执法大队7个二级机构及一个工业园区分局预算。

二、部门预算单位构成

邵阳县自然资源局机关只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2,249.38万元,其中,公共财政预算拨款2,249.38万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元。收入较去年增加416.41万元,主要原因是原规划局21年合并至本单位,人员增加,预算收增加。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算2,249.38万元,其中:社会保障和就业支出275.37万元,卫生健康支出128.23万元,自然资源海洋气象等支出1,717.02万元,住房保障支出128.76万元。支出较去年增加416.41万元,主要原因是原规划局21年合并至本单位,人员增加,预算收增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2,249.38万元,其中:财政对失业保险基金的补助支出7.12万元,占0.32%;财政对工伤保险基金的补助支出10.73万元,占0.48%;机关事业单位基本养老保险缴费支出171.68万元,占7.63%;机关事业单位职业年金缴费支出85.84万元,占3.82%;行政单位医疗支出126.2万元,占5.61%;其他行政事业单位医疗支出2.03万元,占0.09%;行政运行支出1,717.02万元,占76.33%;住房公积金支出128.76万元,占5.72%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数2,249.38万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算数0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款508.99万元,比上年预算增加29.84万元,增长6.23%,主要原因是根据实际工作需要,基本支出增加29.84万元。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门“三公”经费预算数为14万元,其中,公务接待费14万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算5万元,拟召开耕地保护、执法等重点工作会议,人数1000人次,内容为部署耕地保护,执法等相关工作;培训费预算5万元,拟开展地灾防治培训,人数1000人次,内容为开展乡镇地灾防治业务培训及应急演练;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无举办相关活动计划。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2,249.38万元,基本支出2,249.38万元,单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

邵阳县自然资源局2021部门预算公开套表

2021年部门绩效目标申报资料汇总-邵阳县自然资源局

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