邵阳县自然资源局本级2022年部门预算公开说明
时间:2022-06-10 来源:邵阳县 【字体:

邵阳县自然资源局本级2022年部门预算公开说明

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家有关自然资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源职责。

2、承担规范自然资源管理秩序、自然资源权属管理的责任;承担全县耕地保护、优化配置国土资源的职责。

3、负责建立空间规划体系并监督实施。

4、承担全县矿产资源开发管理、地质勘查和矿产资源储量管理职责。

5、承担地质环境保护职责,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

6、承担全县不动产登记管理职责。

7、承担统一监督管理全县测绘工作职责。

8、承担全县征地拆迁和土地收储等职责。

9、完成县委县政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置

邵阳县自然资源局本级内设机构包括:本单位共有编制217个,实有人数217人,内设股室27个,分别为:办公室、政工股、财务股、政策法规股等19个内设股室、土地整理中心、土地交易中心、土地储备中心、不动产登记中心、征用地中心、测绘站、执法大队7个二级机构及一个工业园区分局预算。

二、部门预算单位构成

邵阳县自然资源局机关只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算10,091.63万元,其中,一般公共预算拨款10,091.62万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年增加7,842.25万元,主要原因是纳入一般公共预算的非税收入返回7936万元,较上年增加约7600万元。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算10,091.63万元,其中:社会保障和就业支出317.6万元,卫生健康支出143.23万元,自然资源海洋气象等支出9,484.11万元,住房保障支出146.68万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加7,842.25万元,主要原因是纳入一般公共预算的非税收入返回7936万元,较上年增加约7600万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算10,091.62万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算10,091.62万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门的机关运行经费8,112.86万元,比上年预算增加7,603.87万元,增长1,493.91%,主要原因是纳入一般公共预算的非税收入返回7936万元,较上年增加约7600万元。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4万元,主要是单位严格控制、压缩“三公”经费。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,本单位没有举办活动意向。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为10,091.62万元,其中,基本支出10,091.62万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算公开表-自然资源局


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