邵阳县机关事务接待中心2019年部门决算情况说明
时间:2020-08-03 来源:邵阳县机关事务接待中心 【字体:

目   录

第一部分 邵阳县机关事务接待中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

部分名词解释

第四部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

(一)主要职责

根据三定方案规定,邵阳县机关事务接待中心依法履行下列职能职责:

(1)公务接待

(2)公务用车运行管理  

(二)当年主要工作

按照上级有关公务接待工作的规定负责职责范围内的接待服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县机关事务接待中心内设机构包括:办公室、接待股。

决算单位构成。邵阳县机关事务接待中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳县机关事务接待中心本级

部门在职实有人数8人,离退休人员3人,其中:财政全额供养8人;车改后实保留车辆1辆。

当年在职人员8人,比上年增加(减少)了0%,离退休人员3人,比上年增加(减少)了0%,其原因是无人员变动。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1318.98万元。与2018年相比,减少510.89万元,减少27.92%,主要是因为经费压缩

二、收入决算情况说明

本年收入合计668.58万元,其中:财政拨款收入668.58万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计650.41万元,其中:基本支出650.41万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1318.98万元,与2018年相比,减少510.89万元,减少27.92%,主要是因为经费压缩

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出650.41万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少250.25万元,减少27.79%,主要是因为经费压缩

2、财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出650.41万元,主要用于以下方面:日常公用经费2019年度支出537.83元,占基本支出的82.69%,人员工资福利支出95.07元,占基本支出的14.62%,对个人和家庭的补助支出17.51元,占基本支出的2.69%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为586.59万元,支出决算数为650.41万元,完成年初预算的110.88%,其中:

一般公共服务年初预算为586.59万元,支出决算为650.41万元,完成年初预算的110.88%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出650.41万元,其中:日常公用经费2019年度支出537.83元,占基本支出的82.69%,人员工资福利支出95.07元,占基本支出的14.62%,对个人和家庭的补助支出17.51元,占基本支出的2.69%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(1)因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

(2)公务接待费出决算为109.25万元,全年共接待来宾600人次,主要是全县性会议或重要活动的接待支出。

(3)公务用车购置费及运行维护费出决算为374.82万元,其中:公务用车运行维护费374.82万元,主要是公车(纳入公车平台管理的49台公车)加油、维修等支出,截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支

、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出537.83万元,比年初预算数增加500.73万元,增长7.41%。主要原因是:商品和服务支出增加。

2、一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支0万元。

3、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额26万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

4、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是保障日常接待活动用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

2019年,我单位对预算资金支出工作进行了绩效评价,按县财政的批复执行预算,相关支出严格控制在预算标准内;增强了工作经费保障能力;资金使用效率得到提升;加强资金管理等制度建设,财务管理水平得到进一步提高。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载:2019机关事务接待中心部门决算公开 - 表格

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