邵阳县机关事务服务中心本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、为全县机关事务管理工作提供服务保障;拟订机关事务服务工作的规章制度并组织实施。
2、负责做好机关院落办公用房等方面的事务性工作。
3、负责全县行政事业单位公务用车的配备、更新、具体处置等相关事务性工作,建立车辆档案信息;负责全县公务用车服务平台的建设、监管、运营等事务性工作。
4、贯彻执行国家、省、市有关公务接待工作的方针、政策和法规;协助和指导在我县召开或举办的全国、全省、全市性会议或重要活动及本县召开或举办的全县性会议、重要活动的接待服务工作;负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委交办的来宾接待工作;负责邵阳县籍在外地工作或曾在我县工作过的学者、专家、知名人士、副处级以上干部、省级以上(含省级)主要新闻单位的记者和来县检查部门工作有市级以上领导带队的来宾的接待服务工作;负责县委、县政府组织的县外重大参观学习、考察、访问活动的联络服务工作。
5、负责县委、县政府两大院落的水电、环境卫生、绿化、治安保卫、消防、食堂和物业管理的服务工作。承担公共机构节能方面的事务性工作。
6、承办县委、县政府交办的其它事项。
(二)机构设置
邵阳县机关事务服务中心本级内设机构包括:部门在职在编40人,实有人数40人,实有内设机构4个,分别为:综合部、公务接待部、公车事务部、后勤服务部。
二、部门预算单位构成
机关事务接待中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算840.5万元,其中,一般公共预算拨款840.5万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年增加245.63万元,主要原因是工资福利支出增加。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算840.5万元,其中:一般公共服务支出840.5万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加245.63万元,主要原因是工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算840.5万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算840.5万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门的机关运行经费523.84万元,比上年预算增加20.35万元,增长4.04%,主要原因是工资福利支出增加。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为490万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费490万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费490万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为840.5万元,其中,基本支出840.5万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(机关事务服务中心)部门预算公开表(50)
部门整体支出绩效目标申报表(邵阳县机关事务服务中心).docx