一、基本职能及主要工作
1.主要职能
邵阳县建筑工程管理站依法履行下列职能职责:
(1)负责本县建筑工程管理、服务
2、当年主要工作
1、本县建筑企业的资质管理
2、在建工程的安全监督管理
二、部门基本情况
纳入2016年邵阳县建筑工程管理站部门决算编报的单位共1个,其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个,全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数17人,离退休人员6人,其中:财政全额供养23人;在编实有车辆1辆。
当年在职人员17人,比上年增加了21.43%,离退休人员6人,比上年增加(减少)了0%,其原因是退伍安置。
三、部门决算总体情况
2016年邵阳县建筑工程管理站决算总收入1271152.4元,其中:财政拨款收入1201152.4元,占总收入的94.5%;上级补助收入70000元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出1266244.95元,其中:基本支出1266244.95元,占总支出的100%;项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
(一)基本支出情况。2016年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出53,304.19元,占基本支出的4.2%,人员工资福利支出872,033.50元,占基本支出的68.9%,对个人和家庭的补助支出340,907.26元,占基本支出的26.9%。
与上年度相比总收入增加了73.9%,支出也增加了39.4%。商品和服务支出比上年增加了1.9%,人员工资福利支出比上年增加了49.6%,对个人和家庭的补助支出比上年增加了24.9%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因:一是人员增加。二是工资调增。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出106.04万元,占本年支出的83.7%。按支出功能分类主要用于以下方面:商品和服务支出15.4万元,占基本支出的14.5%,人员工资福利支出77.15万元,占基本支出的72.8%,对个人和家庭的补助支出13.49万元,占基本支出的12.7%。
五、政府采购情况
2016年共发生政府采购支出0元,其中货物类0元,工程类0元,服务类0元,其他0元。
六、“三公”经费决算情况说明
邵阳县建筑工程管理站2016年财政拨款“三公”经费决算总额22735.3元。其中公务用车运行维护费支出22735.3元,公务接待费支出0元,因公出国(境)费用支出0元。
(一)公务用车运行维护费
2016年年末公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费22735.3元。比上年决算减少3,272.60元,主要用于车辆燃油支出。
(二)公务接待费
2016年单位共执行国内公务接待0批次,0人,公务接待费开支0元,比上年决算增加(减少)0元。
(三)2016年单位因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)费0元,比上年决算增加(减少)0元。
七、相关口径说明
(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县建筑工程管理站
2017年6月13日
附件:1、收入决算总表
2、支出决算总表
3、财政拨款收入支出决算总表
4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
6、“三公”经费决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表