邵阳县建筑工程管理站2017年部门决算情况说明
时间:2018-07-09 来源: 【字体:

 

  一、部门主要职责

  1.主要职责

  根据邵政发[2016]115号文。邵阳县建筑工程管理站依法履行下列职能职责:

  (1)贯彻执行国家、省、市、县建筑工程相关法律法规 

  (2)负责全县建筑施工安全生产的监督管理  

  (3)负责建筑工程安全开工条件审查,办理安全监督手续 

  (4)负责全县建筑施工现场的安全监督,依法依据查处建筑施工安全违法违规行为   

  (5)发展建筑工程定额和造价管理

  (6)负责建筑施工企业及从业人员的资质管理工作

  2、当年主要工作

  一、建筑工程安全生产监督管理

  二、施工现场文明施工管理

  三、资质管理

  四、党风廉政建设和作风建设

  二、机构设置情况

  纳入2017年本单位部门决算编报的单位1个,为全额拨款事业单位。部门在职实有人数20人,离退休人员6人,其中:财政全额供养26人;车改后实保留车辆1辆。

  当年在职人员20人,比上年增加(减少)了15%,离退休人员6人,比上年增加(减少)了0%,其原因是新增退伍军人安置。

  三、决算收支及增减变化情况

  2017年本单位决算总收入1659157元,其中:财政拨款收入1359157元,占总收入的100%;上级补助收入0元;事业单位收入0元;经营性收入0元;附属单位缴款收入0元;其他收入0元。

  部门决算总支出1600995.32元,其中:基本支出1600995.32元,占总支出的100%;项目支出0元;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

  2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出48799.88元,占基本支出的3%,人员工资福利支出1082083.2元,占基本支出的68%,对个人和家庭的补助支出470112.24元,占基本支出的29%。

  与上年度相比总收入增加了31%,支出也增加了26%。商品和服务支出比上年减少了8%,人员工资福利支出比上年增加了24%,对个人和家庭的补助支出比上年增加了38%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因:一是人员增加。二是工资调增。

  四、公共预算财政拨款支出决算情况

  2017年部门公共预算财政拨款支出139万元,占本年支出的87%。按支出功能分类主要用于以下方面:工资福利支出107.31万元,商品和福利支出12.54万元,对个人和家庭补助支出19.15万元。项目支出: 0万元。

  五、政府采购执行情况

  2017年共发生政府采购支出0元,其中货物类0元,工程类0元,服务类0元,其他0元。

  六、国有资产占用情况

  邵阳县建筑工程管理站2017年度车辆合计1辆,其中一般公务用车1辆。

  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

  2017年,我单位对全县建筑施工安全生产工作进行了绩效评价,具体情况是合格。

  八、“三公”经费决算情况

  邵阳县建筑工程管理站2017年财政拨款“三公”经费决算总额22052.33元。其中公务用车运行维护费支出22052.33元,公务接待费支出0元,因公出国(境)费用支出0元。

  (一)公务用车运行维护费

  2017年年末公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费22052.33元。比上年决算增加(减少)682.97元,主要用于车辆燃油、保险及维修支出等支出。 

  (二)公务接待费

  2017年单位共执行国内公务接待0批次,0人,公务接待费开支0元,比上年决算增加(减少)0元。

  (三)2017年单位因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)费0元,比上年决算增加(减少)0元。

  七、相关口径说明及名词解释

  (一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  邵阳县建筑工程管理站

 

  2018年6月25日

附件:(建管站)2017年度部门决算公开说明附件

      1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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