邵阳县建筑工程管理站单位2019年部门决算情况说明
时间:2020-08-03 来源:邵阳县建筑工程管理站 【字体:

目   录

第一部分 邵阳县建筑工程管理站部门概况

1、部门职责

2、机构设置

部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

部分名词解释

第四部分    2019年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

(一)主要职责

根据邵政办发【2016】115号邵阳县人民政府办公室关于印发邵阳县住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知规定,邵阳县建筑工程管理站依法履行下列职能职责:

(1)、负责全县建筑施工安全生产的监督管理;

(2)、负责建筑工程安全开工条件审查,办理安全监督手续;

(3)、负责全县建筑施工现场的安全监督,依法依规查处建筑施工安全违法违规行为;

(4)、负责建筑工程定额和造价管理;

(5)、负责建筑施工企业及从业人员的资质管理工作。

(二)当年主要工作

(1)、全县建筑施工安全生产的监督管理;

(2)、建筑工程安全开工条件审查,办理安全监督手续;

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县建筑工程管理站无内设机构

决算单位构成。邵阳县建筑工程管理站2019年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳县建筑工程管理站本级

部门在职实有人数20人,离退休人员7人,其中:财政全额供养27人;车改后实保留车辆1辆。

当年在职人员20人,比上年增加了0%,离退休人员7人,比上年增加了0%。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总计142.6万元。与2018年相比,减少78.52万元,减少35.51%,主要是因为一是压缩财政拨款经费、二是会计制度改革、三是退休工资纳入社保站统发2019年总计120.25万元。与2018年相比,减少80.24万元,减少66.73%,主要是因为一是压缩财政拨款经费、二是会计制度改革、三是退休工资纳入社保站统发

二、收入决算情况说明

本年收入合计142.6万元,其中:财政拨款收入142.6万元,占100%;上级补助收入  0万元,占0  %;事业收入  0万元,占0  %;经营收入0  万元,占0  %;附属单位上缴收入0  万元,占0  %;其他收入0 万元,占  0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计120.25万元,其中:基本支出120.25万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出  0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总计142.6万元。与2018年相比,减少78.52万元,减少35.51%,主要是因为一是压缩财政拨款经费、二是会计制度改革、三是退休工资纳入社保站统发2019年财政拨款总计120.25万元。与2018年相比,减少80.24万元,减少66.73%,主要是因为一是压缩财政拨款经费、二是会计制度改革、三是退休工资纳入社保站统发

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出120.25万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少80.24万元,减少66.73%,主要是因为一是压缩财政拨款经费、二是会计制度改革、三是退休工资纳入社保站统发

2、财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出120.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出120.25万元,占100%;教育(类)支出0  万元,占0  %

3、财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为192.38万元,支出决算数为120.25万元,完成年初预算的62.5%,其中:

(1)一般公共服务城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。

年初预算为192.38万元,支出决算为120.25万元,完成年初预算的62.5%,决算数于年初预算数的主要原因是:一是压缩财政拨款经费、二是会计制度改革、三是退休工资纳入社保站统发

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出192.38  万元,其中:人员经费175.02  万元,占基本支出的90.98  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费17.36  万元,占基本支出的9.02%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为 1.45万元,完成预算的36.25%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0  万元,支出决算为0  万元,完成预算的0  %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)  0万元,减少(增长)0  %,减少(增长)的主要原因是……。

公务接待费支出预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4  万元,支出决算为1.45万元,完成预算的36.25  %,决算数小于年初预算数的主要原因是响应“三公经费”控制政策,与上年相比减少0.68万元,减少31.92%,减少的主要原因是响应“三公经费”控制政策

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0  万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.45  万元,占100 %。其中:

(1)因公出国(境)费支出决算为0  万元,全年安排因公出国(境)团组0  个,累计0人次,支出 0 万元

(2)公务接待费支出决算为0  万元,全年共接待来访团组  0个、来宾0  人次,发生的接待支出。

(3)公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.45  万元,其中:公务用车购置费  0万元,   (单位本级或某二级机构)更新公务用车0  辆。公务用车运行维护费1.45万元,主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出,截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0  万元;年初结转和结余0  万元;支出0  万元,其中基本支出  0万元,项目支出0  万元;年末结转和结余0  万元。

、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出120.25万元,比年初预算数减少72.13万元,减少37.49 %。主要原因是:一是压缩财政拨款经费、二是会计制度改革、三是退休工资纳入社保站统发

2、一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费0  万元,用于召开……会议,人数0  人,内容为……;开支培训费0  万元,用于开展……培训,人数0  人,内容为……;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支  0万元,主要是……。

3、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的  0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0   %。

4、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1  辆,其中,领导干部用车0  辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1  辆,其他用车主要是日常对建筑施工项目安全生产监督管理用车;单位价值50万元以上通用设备0  台(套);单位价值100万元以上专用设备0  台(套)。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载:邵阳县建筑工程管理站2019年部门决算报表及附件

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