邵阳县疾病预防控制中心2019年部门决算情况说明
时间:2020-08-03 来源:邵阳县疾病预防控制中心 【字体:

目   录

第一部分 邵阳县疾控中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

部分 2019年度部门决算情况说明

1、决算收支及增减变化情况

2、公共预算财政拨款支出决算情况

3、政府性基金预算收入支出决算情况

4、机关运行经费支出情况

5、政府采购执行情况

6、国有资产占用情况

7、重点绩效评价结果等预算绩效情况

8、“三公”经费决算情况

9、相关口径说明及名词解释

第三部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.主要职责

根据《关于疾病预防控制机构体制改革的指导意见》和《各级疾病预防控制中心基本职能》规定,邵阳县疾病预防控制中心依法履行下列职能职责:

(1)承担全县疾病预防控制

(2)卫生监测

(3)职业病预防性健康检查和传染病防治

(4)慢性病与地方病管理

(5)预防接种技术咨询与服务

(6)健康教育与促进以及突发公共卫生事件调查与处置工作等

(二)当年主要工作

重点传染病监测工作任务:霍乱、手足口病、流感、人禽流感、鼠疫、勾体、狂犬病、出血热、登革热、伤寒、感染性腹泻、布病。

传染病疫情管理及突发公共卫生事件监测:传染病疫情网络直报工作管理及督导、卫生应急培训及预案修改、突发公共卫生事件应急演练。

结核病防治及性病艾滋病防治;慢性病防治;健康教育;免疫规划工作;地方病寄生虫病防治;职业病防治;卫生监测等工作

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县疾病预防控制中心内设机构包括:办公室、人事档案科、财务科、放射科、结防科、门诊、检验科、艾防科、慢病科、流病科、应急办、免疫规划科、质控科、公卫一科、公卫二科、后勤科。

决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳县疾病预防控制中心单位本级

部门在职实有人数93人,离退休人员27人,其中:财政全额供养66人;车改后实保留车辆3辆。

当年在职人员93人,比上年减少6人,离退休人员27人,比上年增加了1人。

第二部分 决算情况说明

一、决算收支及增减变化情况

2019年疾控中心决算总收入28200291.70元,其中:财政拨款收入9604000元,占总收入的34%;上级补助收入620159元、事业收入17976132.7元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

部门决算总支出29607853.21元,其中:基本支出28106328.51元,占总支出的94.93%;项目支出1501524.7元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

2019年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出17449714.57元,占基本支出的62%,人员工资福利支出10129784.44元,占基本支出的36%,对个人和家庭的补助支出479349.5元,占基本支出的2%.

与上年度相比总收入减少了23.67%,支出也减少了8.81%。商品和服务支出比上年减少了8.81%,人员工资福利支出比上年增加了5.39%,对个人和家庭的补助支出比上年减少了43.31%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因:一是政策调整,取消疾控事业性收费。二是财政补助预算减少。三是人员工资随政策调整而变化。四是退休人员津补贴改由社保站发放。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

2019年部门公共预算财政拨款支出11995866.69元,占本年支出的40.52%,其中基本支出为11094823.7 元,占财政拨款支出的92.49%,项目支出为901042.99元,占财政拨款支出的7.51%。按支出功能分类主要用于以下方面:基本工资3142990.8元,占基本支出的28.33%;津贴补贴及奖金2638718.42元,占基本支出的23.78%;办公费及印刷费36547.17元,占基本支出的0.33%;退休人员退休费及生活补助309359.94元,占基本支出的2.79%;住房公积金478790元,占基本支出的4.32%;

三、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度邵阳县疾病预防控制中心没有政府性基金预算财政拨款收入。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出258.44万元,比2018年增加41.35万元,降低19.05%。主要原因是:项目工作的增加,增加了水电费及差旅费等。机关运行经费主要包括办公费支出2.94万元,差旅费11.11万元,水电费36.11万元,公务接待费412元,维修(护)费1.79万元,会议培训费1.18万元,专用材料费28.85万元,劳务费25.16万元,其他交通费用5.23万元。

五、政府采购执行情况

2019年共发生政府采购支出0元,其中货物类0元,服务类0元。

六、国有资产占用情况

邵阳县疾控中心2019年度车辆合计3辆,其中一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车2辆。没有单价50万元以上通用设备。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2019年,我单位对免疫规划、结核病防治、艾滋病防治等工作进行了绩效评价。资金使用严格按湘卫办发[2015]10号文件关于项目资金的管理规定,做到了项目资金专帐管理,专款专用。将进一步完善相关管理制度,加强对项目资金使用的督查和监管,严格项目管理责任制,按项目管理程序、原则,加强对实施项目的监管,在保证质量的前提下,完成更多工作任务。提高资金使用效益,降低资金沉淀率,杜绝挤占、挪用专项资金的现象发生,确保资金安全。加大宣传力度,充分利用互联网、电视等传媒宣传卫生健康政策,提高群众知晓率,让党和国家的惠民政策惠及更多人民群众。

八、“三公”经费决算情况

邵阳县疾控中心2019年财政拨款“三公”经费决算总额76829元。其中公务用车运行维护费支出76417元,公务接待费支出412元,因公出国(境)费用支出0元。

(一)公务用车运行维护费

2019年年末公务用车保有量3辆,公务用车运行维护费76417元。

(二)公务接待费

2019年单位共执行国内公务接待1批次,12人,公务接待费开支412元,其主要原因是倡导厉行节约,反对铺张浪费。

(三)2019年单位因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)费0元。

九、相关口径说明及名词解释

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

      邵阳县疾病预防控制中心

2020年8月3日

附件:疾控中心2019年度部门决算公开说明附件

      1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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