邵阳县交通建设质量安全监督站2022年部门预算公开说明 
时间:2022-06-10 来源:邵阳县 【字体:

邵阳县交通建设质量安全监督站2022年部门预算公开说明

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、参与拟定交通建设工程质量、安全、造价监督的规定、办法和实施细则,经批准后组织实施。

2、承担辖区内县(含乡镇、村)公路、水运工程建设的质量安全和造价监督。

3、参与受监交通建设工程项目交(竣)工验收。

4、参与受监交通建设工程项目交(竣)工验收。

5、参与受监工程项目设计、施工企业和监理、试验检测机构、造价咨询机构及从业人员的信用评价初审的事务性工作,协助行业主管部门进行行业培训、考核的相关工作。

6、受理交通建设工程质量缺陷、安全生产隐患、失信行为和造价相关问题的检举和投诉;参与交通建设工程质量与生产安全事故调查处理;参与调解和仲裁交通建设工程质量问题争端、造价争议。

7、参与交通建设项目造价审核和 招标文件、工程竣工决算报告审查等事务性工作;收集、发布工程造价和地方主要材料价格信息。

8、承担县交通运输局交办的其他工作。

(二)机构设置

邵阳县交通建设质量安全监督站内设机构包括:本部门共有编制人数9人,实有在职人数7人,退休人员7人,内设部室四个,分别为综合部、质量安全监督部、监理检测部、造价监督部。

二、部门预算单位构成

邵阳县交通建设质量安全监督站部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳县交通建设质量安全监督站本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算102.03万元,其中,一般公共预算拨款101.23万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年增加9.74万元,主要原因是一是增加公务费;二是增加农村公路监管经费。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算102.03万元,其中:社会保障和就业支出10.93万元,卫生健康支出7.03万元,交通运输支出79.01万元,住房保障支出5.06万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加9.74万元,主要原因是一是公务费增加支出;二是农村公路监管工作经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算102.03万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算92.03万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算10万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农村公路监管工作经费支出10万元,主要用于农村公路、水运工程质量项目监督、交通建设工程项目交(竣)工验收等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门的机关运行经费15.31万元,比上年预算增加5.57万元,增长57.19%,主要原因是办公费、安全生产工作经费支出增加。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为4.2万元,其中,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,我单位2022年度无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为102.03万元,其中,基本支出92.03万元,项目支出10万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算公开表
交通质监站2022年绩效目标申报


扫一扫打开当前页
分享到:
 
主办单位:邵阳县人民政府 承办单位:县数据局 |联系方式:0739-6821117(县政府办) 0739-6834107(县数据局)
网民监督举报电话:0739-6560308(县委网信办) 版权所有:邵阳县人民政府 Copyright 2021 All Rights Reserved
湘ICP备13007878号 湘公网安备 43052302000107号 网站标识码:4305230028
主办单位:邵阳县人民政府
承办单位:邵阳县数据局