目录
第一部分 部门主要职责
1、主要职责
2、当年主要工作
第二部分 机构设置情况
第三部分 决算收支及增减变化情况
第五部分 政府采购执行情况
第六部分 国有资产占用情况
第七部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况
第八部分 “三公”经费决算情况
第九部分 相关口径说明及名词解释
第十部分 相关表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门主要职责
1.主要职能
根据邵阳市人民政府机构编制委员会办公室文件(市编办[2005]141号和邵阳县机构编制委员会办公室文件邵编办[2008]05号规定。邵阳县农民素质教育办单位依法履行下列职能职责:
(1)组织、协调和实施全县农民教育培训工作
(2)组织实施新型职业农民培育工程等工作
2、当年主要工作
全县开展农民教育培训工作,全面提升农民素质,组织和实施新型职业农民培育工程,农村基层精准扶贫科普行动。培育新型职业农民230人
二、机构设置情况
纳入2018年农民素质办公室部门决算编报的单位共1个,分别是农民素质办公室,其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个,全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数7人,离退休人员0,其中:财政全额供养7人;车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员7人,比上年增加(减少)了0%,离退休人员0人,比上年增加(减少)了0%。
三、决算收支及增减变化情况
2018年农民素质办公室决算总收入639,896.38元,其中:财政拨款收入639,896.38元,占总收入的100%;上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出664,361.06元,其中:基本支出664,361.06元,占总支出的100%;项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出33,423.30元,占基本支出的5.03%,人员工资福利支出448,507.76元,占基本支出的67.51%,对个人和家庭的补助支出182,430.00 元,占基本支出的27.45%。
与上年度相比总收入增加了14%,支出也增加了34.69%。商品和服务支出比上年增加了17.71%,人员工资福利支出比上年增加了15.01,对个人和家庭的补助支出比上年增加10.08%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因:一是2018年比2017年三项奖劢性工资增加。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2018年部门公共预算财政拨款支出629,300.00元,占本年支出的100%,(有其他方面支出的一一列示)。按支出功能分类主要用于以下方面:(按支出功能科目一一列示金额和占基本支出的比重)。
五、政府采购执行情况
2018年共发生政府采购支出0元,其中货物类0元,工程类0元,服务类0元,其他0元。
六、国有资产占用情况
农民素质教育办公室2018年度车辆合计0辆,其中一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0,单价100万元以上专用设备0。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2018年,我单位对年度预算工作进行了绩效评价情况良好,具体情况是没有重点项目预算。
八、“三公”经费决算情况
农民素质办公室2018年财政拨款“三公”经费决算总额4,350.00元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出4,350.00元,因公出国(境)费用支出0元。
(一)公务用车运行维护费
2018年年末公务用车保有量0辆,公务用车运行维护费0元。比上年决算增加(减少)0元,主要用于0等支出。
(二)公务接待费
2018年单位共执行国内公务接待12批次,135人,公务接待费开支4350元,比上年决算减少1030元,其主要原因是减少接待批次。
(三)2018年单位因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)费0,比上年决算增加(减少)0元。
七、相关口径说明及名词解释
(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
农民素质教育办公室
2019年7月3日
附件:1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表