一、部门主要职责
1.主要职责
根据规定,邵阳县第二人民医院依法履行下列职能职责:
(1)开设了血液透析技术健康服务
(2)开设了儿科、老干科、内科、骨伤科、妇产科、外科、手术室技术健康服务
(3)开设了放射、化验、胃镜技术服务
(4)开设了乡村医生培训班教学学习
2、当年主要工作
(一)强化职业道德和医德医风教育
(二)强化医疗质量管理,确保医疗安全
(三)提升医疗服务质量
(四)办公设施和住院设施得到了改造,设备进行了更新
(五)完成全农、医保健康服务
二、机构设置情况
纳入2017年邵阳县第二人民医院部门决算编报的单位共1个,其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个,全额拨款事业单位0个。部门在职实有人数312人,离退休人员63人,其中:财政全额供养10人;车改后实保留车辆2辆。
当年在职人员258人,比上年增加了21%,离退休人员62人,比上年增加了1.6%,其原因是业务的拓展需要增加新人员及部分人民员达到法定退休年龄。
三、决算收支及增减变化情况
2017年邵阳县第二人民医院决算总收入38012893元,其中:财政拨款收入3891937元,占总收入的10%;上级补助收入0元、事业收入34120956元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出46688769元,其中:基本支出46688769元,占总支出的100%;项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出0元,占基本支出的0%,人员工资福利支出19261400元,占基本支出的41%,对个人和家庭的补助支出3701832元,占基本支出的8%。
与上年度相比总收入增加了12%,支出也增加了9%。商品和服务支出比上年减少了13%,人员工资福利支出比上年增加了57%,对个人和家庭的补助支出比上年增加了10%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因:一是人员的增加。二是工资的调整。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出3891937元,占本年支出的8.3%,(有其他方面支出的一一列示)。按支出功能分类主要用于以下方面:人员工资福利支出2608301,占财政拨款支出的67%,对个人和家庭的补助支出1283636元,占财政补助支出的33%。
五、政府采购执行情况
2017年共发生政府采购支出0元,其中货物类0元,工程类0元,服务类0元,其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县邵阳县第二人民医院2017年度车辆合计2辆,其中一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台,单价100万元以上专用设备1台。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2017年,我单位对医疗服务工作进行了绩效评价,具体情况是合格。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县第二人民医院2017年财政拨款“三公”经费决算总额0元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出0元,因公出国(境)费用支出0元。
(一)公务用车运行维护费
2017年年末公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费0元。比上年决算增加(减少)0元,主要用于人员工资福利等支出。
(二)公务接待费
2017年单位共执行国内公务接待0批次,0人,公务接待费开支0元,比上年决算增加(减少)0元,其主要原因是无。
(三)2017年单位因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)费0元,比上年决算增加(减少)0元,其主要原因是无。
七、相关口径说明及名词解释
(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县第二人民医院
2018年6月25日
附件:1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表