邵阳县人民医院2019年部门预算情况说明
时间:2019-04-22 来源:县人民医院 【字体:

  

第一部分部门主要职能

第二部分部门预算单位构成

第三部分部门收支概况

第四部分一般公共预算拨款支出说明

第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

第六部分政府性基金预算说明

第七部分国有资本经营预算说明

第八部分其他重要情况事项说明

1、机关(事业)运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、预算绩效管理情况

第九部分名词解释

第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一)职能职责。为人民身体健康提供医疗和保健服务。

(二)机构设置。开设门诊医技临床科室36,包括急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、药剂科、检验科、手术室、病理科、消毒供应室等,编制床位750张。拥有原装进口美国GE多排螺旋、64排128层CT和飞利浦AchieVa1.5TSE核磁共振,原装进口人工心肺机、四维彩色B超、全自动系列生化分析仪等系列先进高端的医疗设备。

二、部门预算单位构成

纳入2019年邵阳县人民医院部门预算编报的单位共1个。部门编制人数910人邵阳县人民医院部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)2019年初预算收入48.6万元,其中:一般公共预算拨款48.6万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加0万元,主要原因(或项目)是:预算批复

(二)2019年初预算支出48.6万元,其中:一般公共服务48.6万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元支出较上年增加0万元,主要原因(或项目)是:预算批复

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出48.6万元。

基本支出:48.6万元,用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出48.6万元,商品和福利支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元。

项目支出:0万元,用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费0万元。

持平:2019年三公经费预算2018年持平。邵阳县人民医院按照中央、、市和县委县政府要求,厉行节约,继续严控三公经费

六、政府性基金预算

没有政府性基金预算:邵阳县人民医院2019年无政府性基金安排的支出。

七、国有资本经营预算

没有国有资本经营预算:邵阳县人民医院2019年无国有资本经营安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2019年邵阳县人民医院机关(事业)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的机关运行经费,合计0万元,比上年0万元增加0万元,主要原因是增加0预算。其中基本支出0万元,比上年0万元增加0万元;一般行政管理项目支出0万元,比上年0万元减少0万元。邵阳县人民医院2019年无机关(事业)运行安排的财政经费支出。

(二)政府采购情况

2019年邵阳县人民医院政府采购预算总额0万元,其中:0项目、0项目。

(三)国有资产占有使用情况

邵阳县人民医院2019年度车辆合计7辆,其中一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备11台,单价100万元以上专用设备15台

(四)预算绩效管理情况

2019年邵阳县人民医院整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算支出绩效目标管理。

九、名词解释

(一)、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)、三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理:是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载:2019年人民医院部门预算公开表

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