2021年度邵阳县司法局本级部门决算
时间:2022-10-18 来源:邵阳县 【字体:

2021年度邵阳县司法局本级部门决

目 录

第一部分邵阳县司法局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳县司法局本级概况

一、部门职责

(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。负责开展依法治县和法治政府建设考核工作。

(二)贯彻执行国家、省关于司法行政工作的方针政策和法律法规;编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

(三)指导全县规范性文件管理有关工作,承担县人民政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作;承办县人民政府及其各部门规范性文件的登记工作;受理有关规范性文件审查申请;负责县政府规范性文件向市人民政府和县人大常委会报送备案工作;组织开展政府规范性文件清理工作;负责县政府法律顾问工作,承办县政府重大决策的合法性审查或论证说明,受县政府委托,草拟、审查有关法律文书;代理民事诉讼和仲裁活动以及其他非诉法律事务。对县政府合同的订立工作进行监督指导,组织实施《邵阳县政府合同管理办法》;负责政府重大合同的审查工作,参与并监督重大政府合同的谈判、起草、签订、备案、履行、争议解决等工作;负责对县政府交予审查的其他民事法律行为进行合法性审查。

(四)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督本地区各级政府依法行政工作。会同相关部门依法指导本地区有关行政执法监督工作和推进行政执法责任制有关工作;监督、规范、指导本地区行政执法活动;协调本地区行政执法争议;依法处理行政执法投诉举报;负责综合协调行政执法,会同有关部门推进行政执法体制改革有关工作,根据职责分工做好推进相对集中行政处罚权、行政许可权有关工作,推进严格规范公正文明执法。拟定行政复议、行政赔偿制度并组织实施。指导、监督本地区行政复议、行政应诉工作、行政赔偿工作,提出完善行政复议制度和解决问题的建议;办理向本级人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;办理或者组织办理县政府行政应诉事项。

(五)承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作,组织县政府常务会议学法活动,参与社会治安综合治理工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(六)指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七)指导、支持和协助全县社区戒毒(康复)工作。

(八)指导、监督、管理全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作,管理社会法律服务机构。

(九)负责全县法治对外合作工作。承担县人民政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

(十)负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统计划财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十一)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作;指导管理本系统的教育培训、考核奖励工作。

(十二)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

邵阳县司法局本级内设股室12个,分别为:办公室、政工室、社区矫正工作股(挂邵阳县社区矫正工作管理局牌子)、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件管理与法律事务服务股、法制调研与督查股(加挂县委依法治县办秘书组牌子)、普法与依法治理股、人民参与促进法制股(人民陪审员和监督员选任管理办公室)、公共法律服务管理股、律师工作管理股、装备财务保障股。2021年我单位年末实有在职人数70人,退休人数14人,离休人数0人。

(二)决算单位构成

邵阳县司法局本级为一级预算单位,无独立二级单位,因此本次决算公开单位为邵阳县司法局本级本级。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:邵阳县司法局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,383.12

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

1,383.12

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,383.12

本年支出合计

58

1,383.12

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

1,133.62

年末结转和结余

60

1,133.62

30

61

总计

31

2,516.75

总计

62

2,516.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:邵阳县司法局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,383.12

1,383.12

204

公共安全支出

1,383.12

1,383.12

20406

司法

1,383.12

1,383.12

2040601

行政运行

1,383.12

1,383.12

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:邵阳县司法局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,383.12

1,383.12

204

公共安全支出

1,383.12

1,383.12

20406

司法

1,383.12

1,383.12

2040601

行政运行

1,383.12

1,383.12

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:邵阳县司法局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,383.12

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

1,383.12

1,383.12

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,383.12

本年支出合计

59

1,383.12

1,383.12

年初财政拨款结转和结余

28

1,133.62

年末财政拨款结转和结余

60

1,133.62

1,133.62

一般公共预算财政拨款

29

1,133.62

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

2,516.75

总计

64

2,516.75

2,516.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:邵阳县司法局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,383.12

1,383.12

204

公共安全支出

1,383.12

1,383.12

20406

司法

1,383.12

1,383.12

2040601

行政运行

1,383.12

1,383.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:邵阳县司法局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

960.54

302

商品和服务支出

310.38

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

217.82

30201

办公费

8.48

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

133.66

30202

印刷费

9.54

30702

国外债务付息

30103

奖金

88.70

30203

咨询费

310

资本性支出

100.71

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

1.41

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

132.49

30206

电费

10.67

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.45

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

60.31

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

4.87

30209

物业管理费

10.10

31007

信息网络及软件购置更新

100.71

30112

其他社会保障缴费

30.72

30211

差旅费

66.59

31008

物资储备

30113

住房公积金

231.51

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

60.46

30214

租赁费

0.40

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

11.48

30215

会议费

0.03

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

1.89

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.34

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

0.20

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

0.51

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

10.97

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

41.64

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

42.03

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

8.53

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

9.53

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

51.48

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

47.08

人员经费合计

972.03

公用经费合计

411.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:邵阳县司法局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.50

0.00

10.00

10.00

0.50

9.87

9.53

9.53

0.34

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:邵阳县司法局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:邵阳县司法局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,516.75万元。与上一年度相比,收、支总计各减少139.37万元,下降5.25%。主要是因为财政核减各项经费

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,383.12万元,其中:财政拨款收入1,383.12万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,383.12万元,其中:基本支出1,383.12万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,516.75万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少139.37万元,下降5.25%。主要是因为财政核减各项经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,383.12万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少139.38万元,下降9.15%。主要是因为部分开支未在本年度支付

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,383.12万元,主要用于以下方面:公共安全支出1,383.12万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,211.82万元,支出决算数为1,383.12万元,完成年初预算的114.14%,其中:

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)

年初预算为1,211.82万元,支出决算为1,383.12万元,完成年初预算的114.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是:业务工作量有增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,383.12万元,其中:人员经费972.03万元,占基本支出的70.28%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费411.1万元,占基本支出的29.72%,主要包括:信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元,支出决算为9.87万元,完成预算的94%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0.34万元,完成预算的68%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级核减三公经费的文件要求 ,与上年相比减少1.69万元,下降83.23%,下降的主要原因是各类检查减少

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为10万元,支出决算为9.53万元,完成预算的95.3%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级核减三公经费支出的要求 ,与上年相比减少1.71万元,下降15.21%,下降的主要原因是各类检查减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.34万元,占3.44%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.53万元,占96.56%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.34万元,全年共接待来访团组8个、来宾86人次,主要是上级司法部门及其他县司法局检查或调研市域社会治理工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.53万元,其中:公务用车购置费0万元,没有更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.53万元,主要是车辆保险,加油,维修维护及清洁等支出,截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳县司法局本级2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳县司法局本级2021年度机关运行经费支出411.1万元,比上一年决算数增加90.32万元,增长28.16%。主要原因是:把业务开支纳入其中

十、一般性支出情况

2021年度邵阳县司法局本级开支会议费0.03万元,主要是社区矫正会议开支;开支培训费1.89万元,社区矫正及人民调解培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,没有开展相关活动

十一、关于政府采购支出说明

邵阳县司法局本级2021年度政府采购支出总额1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,邵阳县司法局本级共有车辆2辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是0;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

本单位2021年按规定开展绩效管理评价并公开。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目支出绩效评价。

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔20207号)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

邵阳县2021年度部门整体支出绩效自评报告


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