一、部门主要职责
1、主要职责
根据“三定”方案(邵政办发[2002]69号文),邵阳县市场管理局的主要职责有:
(1)宣传、贯彻执行国家和省、市有关市场建设和服务管理的方针、政策、法律、法规,规范市场布局,制订市场建设规划。
(2)经营、管理市场资产,规范市场经营行为,维护市场经营秩序。
(3)负责市场内的物业管理,市场开发建设。
(4)负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。维护市场经营者合法权益,维护公平竞争者的权益。
(5)提供交易场所和服务设施,开展代储、代运、信息咨询等多种经营活动。
(6)收取市场设施、摊位租赁费、交易手续费和其他符合国家及省、市、县规定的有关费用。
(7)受理业务职能范围内的人民来信来访,调处市场建设和管理中出现的矛盾和纠纷。
(8)抓好本系统组织建设、政治思想工作,人事机构编制、劳动保护和工资福利、职工培训、计划生育、综合治理等工作。
(9)负责全县各个市场管理所的人事、财务管理和各市场的具体业务管理。
(10)承办县委、县政府和县主管部门以及上级有关部门交办的其他工作。
2、当年主要工作
1)抓市场管理。认真落实市场常态化保洁、每周周五卫生日卫生管理制度,扎实开展禽流感防控、抗洪救灾、经营秩序整顿等工作。2017年各市场卫生清洁、秩序井然,超额完成了县政府下达的非税收入任务;年度考核时,我局获全县城乡环境卫生同治工作第一名、全县创卫工作先进单位、县级文明单位等荣誉。
(2)抓市场建设。以“两城同创”为契机,以落实“三重”工作任务为重点,进一步加大市场建设力度。投资8000多万元的第一农贸市场改造、农工贸市场扩建2个项目在2017年年前落实了项目立项、新增用地收购等前期工作。投入资金220万元,收购了长阳铺农贸市场内的7间门面和93个摊位。投入资金230万元,先后对县内各农贸市场的设施进行维修和配套。投入灾后重建资金100多万元。
(3)抓中心工作。棚改方面,积极响应县委县政府的决策,及时腾空老水果市场并签协。抽调2名职工到第五项目部开展棚改工作,配合第五项目部第四小组在规定时间内完成了县长交办令和第五项目部下达的39户签协任务。扶贫方面,投入资金20多万元,帮扶的岩口铺镇云赵村脱贫25户103人,帮助贫困户发展油茶林150亩,全村贫困人口发生率降到0.9%,该村顺利出列。投入5.5万元,扶持塘渡口陡水村发展双季稻240亩、白仓镇井阳村发展油茶林210亩和白仓村发展烤烟150亩。
(4)抓综治防范。全年排查出安全隐患20起,投入消危资金160万元。排查出信访不稳定因素5起,全部化解在基层,累计处理信访交办函3件,成功化解越级上访事件1起。全年全系统没有发生一起伤亡、消防安全事故,没有出现非正常上访事件,我局被评为2017年度全县安全生产、信访维稳工作先进单位。
二、机构设置情况
纳入2017年邵阳县市场管理局(邵阳县市场服务中心)部门决算编报的单位共1个,即邵阳县市场管理局,其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个,全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数18人,离退休人员0人,其中:财政全额供养18人;车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员18人,比上年相同,离退休人员0人,比上年相同,其原因是人员没有变动。
三、决算收支及增减变化情况
2017年邵阳县市管局决算总收入25288522元,其中:财政拨款收入25288522元,占总收入的100%;上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出21138654.5元,其中:基本支出3208921元,占总支出的15.2%;项目支出17929733.5元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出1655573元,占基本支出的52%,人员工资福利支出1112278元,占基本支出的47%,对个人和家庭的补助支出57661元,占基本支出的2%。
与上年度相比总收入增加了30%,支出也增加了7%。商品和服务支出比上年减少了15%,人员工资福利支出比上年增加了34%,对个人和家庭的补助支出比上年减少了51%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因:一是收入的增加,主要原因是2016年部分收入在2017年列支;二是商品和服务支出的减少,主要原因是压缩开支,人员工资福利支出的提高主要原因是人员工资待遇的增加,对个人和家庭的补助支出的减少主要原因是2017的部分住房公积金因没有结算没有在2017年列支。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2017年邵阳县市场管理局部门公共预算财政拨款支出21138654.5元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面:行政运行3208921元, 其他商贸事务支出17929733.5元。
五、政府采购执行情况
2017年共发生政府采购支出727690元,其中货物类727690元,主要原因是新办公楼装修和搬迁。
六、国有资产占用情况
邵阳县市管局2017年度车辆合计0辆,其中一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备****。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2017年,我单位没有开展绩效评价工作。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县市场管理局2017年财政拨款“三公”经费决算总额9997元。其中公务用车运行维护费支出9997元,公务接待费支出9997元,因公出国(境)费用支出0元。
(一)公务用车运行维护费
2017邵阳县市场管理局年年末公务用车保有量0辆,公务用车运行维护费0元。比上年决算减少35,250.00元,主要原因是减少公车。
(二)公务接待费
2017年邵阳县市场管理局共执行国内公务接待19批次,90人,公务接待费开支9997元,比上年决算减少25253元,其主要原因是大厉行节约,压缩三公开支。
(三)2017年邵阳县市场管理局因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)费0元,比上年决算增加(减少)0元,其主要原因是没有因公出国(境)。
七、相关口径说明及名词解释
(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县市场管理局
2018年6月25日
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表