目 录
第一部分 邵阳县市管局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一)主要职责
1、主要职责
根据“三定”方案(邵政办发[2002]69号文),邵阳县市场管理局的主要职责有:
(1)宣传、贯彻执行国家和省、市有关市场建设和服务管理的方针、政策、法律、法规,规范市场布局,制订市场建设规划。
(2)经营、管理市场资产,规范市场经营行为,维护市场经营秩序。
(3)负责市场内的物业管理,市场开发建设。
(4)负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。维护市场经营者合法权益,维护公平竞争者的权益。
(5)提供交易场所和服务设施,开展代储、代运、信息咨询等多种经营活动。
(6)收取市场设施、摊位租赁费、交易手续费和其他符合国家及省、市、县规定的有关费用。
(7)受理业务职能范围内的人民来信来访,调处市场建设和管理中出现的矛盾和纠纷。
(8)抓好本系统组织建设、政治思想工作,人事机构编制、劳动保护和工资福利、职工培训、计划生育、综合治理等工作。
(9)负责全县各个市场管理所的人事、财务管理和各市场的具体业务管理。
(10)承办县委、县政府和县主管部门以及上级有关部门交办的其他工作。
(二)当年主要工作
1)抓市场管理。认真落实市场常态化保洁、每周周五卫生日卫生管理制度,扎实开展禽流感防控、抗洪救灾、经营秩序整顿等工作。2017年各市场卫生清洁、秩序井然,超额完成了县政府下达的非税收入任务;年度考核时,我局获全县城乡环境卫生同治工作第一名、全县创卫工作先进单位、县级文明单位等荣誉。
(2)抓市场建设。以“两城同创”为契机,以落实“三重”工作任务为重点,进一步加大市场建设力度。投资8000多万元的第一农贸市场改造、农工贸市场扩建2个项目在2017年年前落实了项目立项、新增用地收购等前期工作。投入资金220万元,收购了长阳铺农贸市场内的7间门面和93个摊位。投入资金230万元,先后对县内各农贸市场的设施进行维修和配套。投入灾后重建资金100多万元。
(3)抓中心工作。棚改方面,积极响应县委县政府的决策,及时腾空老水果市场并签协。抽调2名职工到第五项目部开展棚改工作,配合第五项目部第四小组在规定时间内完成了县长交办令和第五项目部下达的39户签协任务。扶贫方面,投入资金20多万元,帮扶的岩口铺镇云赵村脱贫25户103人,帮助贫困户发展油茶林150亩,全村贫困人口发生率降到0.9%,该村顺利出列。投入5.5万元,扶持塘渡口陡水村发展双季稻240亩、白仓镇井阳村发展油茶林210亩和白仓村发展烤烟150亩。
(4)抓综治防范。全年排查出安全隐患20起,投入消危资金160万元。排查出信访不稳定因素5起,全部化解在基层,累计处理信访交办函3件,成功化解越级上访事件1起。全年全系统没有发生一起伤亡、消防安全事故,没有出现非正常上访事件,我局被评为2017年度全县安全生产、信访维稳工作先进单位。
二、机构设置及决算单位构成
从单位构成看,邵阳县市场服务中心部门预算包括机关本级预算、办公室、业务股、计财股、党支部、工会、妇联,以及下属塘渡口、大木山、五峰铺、白仓、黄亭市、金称市、塘田市、下花桥、九公桥、岩口铺、长阳铺、郦家坪12个市场管理所。纳入2019年邵阳县市场管理局(邵阳县市场服务中心)部门决算编报的单位共13个,即邵阳县市场服务中心,属财政全额拨款事业单位,内设4个股室,部门在职实有人数14人,离退休人员0人,其中:财政全额供养14人;车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员14人,比上年相同,离退休人员0人,比上年相同,其原因是当年在职人员无异动。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计 6709.2 万元。与2018年相比,增加1355.9万元,增长 25.3 %,主要是因为是以前年度欠缴社保费本年缴纳、人员工资福利支出增加等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3356.1万元,其中:财政拨款收入3356.1万元,占 100 %;
三、支出决算情况说明
本年支出合计3353.2万元,其中:基本支出3353.2万元,占100%;项目支出 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3356.1万元,与2018年相比,增加711.3万元,增长26.9%,主要是以前年度欠缴社保费本年缴纳、人员工资福利支出增加等导致财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 3353.2 万元,占本年支出合计的 100 %,与2018年相比,财政拨款支出增加 644.7 万元,增长 23.8 %,主要是因为是以前年度欠缴社保费本年缴纳、人员工资福利支出增加等因素。
2、财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 3353.2 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 3353.2 万元,占100%;教育(类)支出 0 万元,占 0 %;
3、财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1532.07万元,支出决算数为 3353.2 万元,完成年初预算的188.7 %,其中:
一般公共服务201(类)13 (款) 01 (项)(一般公共服务支出-商贸事务- 行政运行) 年初预算为 1532.07 万元,支出决算为 3353.2 万元,完成年初预算的 188.7 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:以前年度欠缴社保费本年缴纳、人员工资福利支出增加等因素。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3353.2 万元,其中:人员经费 2876.2 万元,占基本支出的 85.7 %,主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、伙食补助费等;公用经费 477万元,占基本支出的14.3 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元,支出决算为 0.92 万元,完成预算的 92 %,其中:
因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。
公务接待费支出预算 3 万元,支出决算为 0.91 万元,完成预算的 30.4 %,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严控公务接待费支出。与上年相比减少 0.01 万元,减少 1 %,减少的主要原因是厉行节约,严控公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0.91万元,占 100 %,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元,占 0 %。其中:
(1)因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组0 个,累计 0 人次。
(2)公务接待费支出决算为 0.91 万元,全年共接待来访团组 21 个、来宾 116 人次,主要是上级部门来我县检查、调研发生的接待支出。
(3)公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,0 (单位本级或某二级机构)更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元,截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;年初结转和结余 0 万元;支出 0 万元,其中基本支出 0 万元,项目支出 0 万元;年末结转和结余 0 万元。
本单位无政府性基金收支。
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 477 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少 23 万元,降低 4.6 %。主要原因是:严控办公、印刷、差旅、维修、租车等单位支出,有效利用财政资金。
2、一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费 3.5万元,用于召开加强市场安全整改会议,人数 150 人,内容为定期排查、消除市场安全隐患;开支培训费 0 万元。
3、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 4.34 万元,其中:政府采购货物支出 4.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
4、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
点击下载:2019年 市管局 部门决算报表及附件