邵阳县统计局本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、2022年一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算三公经费支出
16、政府性基金预算支出情况表
17、政府性基金(政府预算)
18、政府性基金(部门预算)
19、国有资产经营预算
20、财政专户管理资金
21、专项清单
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。
2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查,核算全县地方生产总值,汇编提供国民经济核算资料。
3、根据国家重大国情国力普查方案,会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,组织实施1%人口抽样调查,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
4、组织实施农林牧渔业、工业、能源、人口、工资、科技、建筑业、房地产、固定资产投资、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业、文化产业、县乡村社会经济基本情况等统计调查,收集、整理和提供统计数据。
5、组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康建设进程、重点民生实事、妇女儿童发展等统计监测,收集、整理和提供统计数据。
6、统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度和发布制度。
7、对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、依法审批地方统计调查项目,依法监督涉外调查活动;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据进行审核、监控和评估工作;指导全县统计基层基础建设;指导部门统计工作。
9、指导全县统计信息化建设,管理全县统计信息自动化和统计数据库系统;组织实施社情民意调查和分析。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
邵阳县统计局本级内设机构包括:本部门共有编制人数28人,实有人数27人,内设股室4个,分别为:办公室、综合名录股、执法监督股、产业统计股。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括: 1、统计局部门本级 2、邵阳县电子计算机站 3、邵阳县社情民意调查中心
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算523.11万元,其中,一般公共预算拨款523.11万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年增加55.74万元,主要原因是本年需要完成2020年统计年鉴、2021年统计年鉴、2022年统计年鉴,增加了年鉴经费与其他工作经费。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算523.11万元,其中:一般公共服务支出445.03万元,社会保障和就业支出42.62万元,卫生健康支出15.77万元,住房保障支出19.7万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加55.74万元,主要原因是增加了年鉴工作经费和其他工作经费。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算523.11万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算279.12万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算244万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:2022年人口普查经费支出67万元,主要用于第七次人口普查表彰、资料开发等方面;民调中心工作经费支出20万元,主要用于社情民意调查等方面;统计抽样调查经费支出10万元,主要用于统计信息抽样调查等方面;统计年鉴支出45万元,主要用于统计年鉴资料等方面;统计信息化事务支出10万元,主要用于信息化统计等方面;统计业务经费支出34万元,主要用于统计日常业务等方面;统计员补助支出58万元,主要用于部门、乡镇、企业统计员补助等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门的机关运行经费28.65万元,预算与上一年度持平。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为0.96万元,其中,公务接待费0.96万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.02万元,主要是厉行节约。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为523.11万元,其中,基本支出279.11万元,项目支出244万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表