目 录
第一部分 共青团邵阳县委部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一)主要职责
根据《共青团邵阳县委员会三定方案》规定,共青团邵阳县委依法履行下列职能职责:
(1)行使中共邵阳县委赋予的领导的全县共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全县青年社团组织进行指导和管理。
(2) 在全县经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
(3)参与制定全县青少年事务发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
(4)参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助中共邵阳县委、县人民政府处理、协调与青少年权益有关的事务。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。
(5)调查青少年思想动态和青少年工作、生活、学习状况,研究青少年运动、青少年工作的理论和青少年思想教育,提出相应对策,开展各种有益活动。
(6)协助政府教育部门做好全县中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定。
(7)会同有关部门负责青少年外事工作和县内外青少年组织、团体的交流工作,做好青年统战对象的团结教育工作。
(8)承办中共邵阳县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)当年主要工作
1.积极助力脱贫攻坚工作。联合湖南祥达集团开展“情系夫夷•爱满天街”大型扶贫助学活动。倾情助力联点河伯乡永兴村脱贫攻坚。共筹措资金397万元修通并硬化了12条14.2公里通组路;成功申报旅游扶贫村项目,引入湖南味味美生态农业发展有限公司到县内带动贫困户脱贫。
2.积极投身“创文创卫”行动。以创建生态绿色邵阳为目标,发动全县团员青年、少先队员积极参加“认领创业树、共建共青林”活动;开展了“礼让斑马线、文明伴我行”交通文明劝导、高考期间爱心护考、“周五卫生日”青年志愿者大扫除、县城五环体育中心开幕志愿服务、“青春志愿行、温暖回家路”春运暖冬志愿服务、湖南省第十三届运动会(成年组)邵阳县赛区赛会志愿服务等活动。
3.积极促进青年创业创新。争取到团中央与中华保险共建“中华情-保险美”为贫困地区青年创业扬帆护航公益品牌项目在我县落户,帮助在县内登记注册的10个优秀青年创业项目,申请到创业扶持金50万元。
4.关爱帮助青少年健康成长。在全县青少年中开展“两进一帮”法治文化进校园、心理教育进课堂、关爱帮教润心灵的关爱青少年主题活动,在 “6.26”禁毒日积极开展“禁毒征文”活动。
5.主动帮助困难青少年共圆读书梦。在全县中、小学校开展希望工程捐献压岁钱“一元捐”、“共享蓝天、携手成长”两个捐款活动,筹集爱心助学款86万余元,资助贫困学生4000余人。
6.成功召开共青团邵阳县第十九次代表大会。大会审议通过了共青团邵阳县第十八届委员会工作报告,选举产生了共青团邵阳县第十九届委员会,形成了“专兼挂”相结合的年轻化、知识化、专业化的团干部队伍。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。共青团邵阳县委内设机构包括:办公室和青少年部。
决算单位构成。共青团邵阳县委2018年部门决算汇总公开单位构成包括:共青团邵阳县委本级。
部门在职实有人数4人,离退休人员0人,其中:财政全额供养4人;车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员4人,比上年增加(减少)了0%,离退休人员0人,比上年增加(减少)了0%,其原因是人员没有变动。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计252.969652万元。与2017年相比,增加 21.545572 万元,增长 9.3 %,主要是因为:1、人员中途有变化,2、增加了资本性支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 164.951102 万元,其中:财政拨款收入 164.951102万元,占 100 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 191.56758 万元,其中:基本支出 191.56758 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计 252.969652 万元,与2017年相比,增加 21.545572 万元,增长 9.3 %,主要是因为:1、人员中途有变化,2、增加了资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 191.56758 万元,占本年支出合计的 100 %,与2017年相比,财政拨款支出增加48.16205 万元,增长 33.58% %,主要是因为:1、人员中途有变化,2、增加了资本性支出。。
2、财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 191.56758 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 191.56758 万元,占100%。
3、财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 166.1100 万元,支出决算数为 191.56758 万元,完成年初预算的 86.7 %,其中:
(1)一般公共服务201(类) 20129 (款) 2012901 (项)。
年初预算为166.1100 万元,支出决算为191.56758 万元,完成年初预算的 86.7 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 191.56758 万元,其中:人员经费 84.08885 万元,占基本支出的 43.9 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费 107.47873 万元,占基本支出的 56.1 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元,支出决算为 0.5861 万元,完成预算的 58.61 %,其中:
因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0 %,决算数等于年初预算数的主要原因是没有出国境,与上年相比减少(增加) 0 万元,减少(增长) 0 %,减少(增长)的主要原因是没有出国境。
公务接待费支出预算 1 万元,支出决算为 0.5861 万元,完成预算的 58.61 %,决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务接待,与上年相比增加 0.1795 万元,增长 44.15% %,增长的主要原因是开展活动导致接待增多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数等于年初预算数的主要原因是没有公车,与上年相比减少(增加) 0 万元,减少(增长) 0 %,减少(增长)的主要原因是没有公车。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0.5861 万元,占 58.61 %,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元,占 0 %。其中:
(1)因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次.
(2)公务接待费支出决算为 0.5861 万元,全年共接待来访团组 11 个、来宾 75 人次,主要是开展活动发生的接待支出。
(3)公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元,主要是0支出,截止2018年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 84.08885 万元比年初预算数减少 0.7559 万元,降低 0.89 %。主要原因是:人员变动。
2、一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费 0.1170 万元,用于召开五四表彰会议,人数 100 人,内容为表彰团队优秀和先进单位和个人;开支培训费 0.44014 万元,用于开展青年创业创新培训,人数 80 人,内容为培训青年创业创新。
3、政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
4、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无其他用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
2018年,我单位无重点绩效评价。
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
点击下载:团县委部门决算报表及附件(2018决算)