目 录
第一部分 共青团邵阳县委员会部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一)主要职责
根据《共青团邵阳县委员会三定方案》规定,共青团邵阳县委依法履行下列职能职责:
(一)行使中共邵阳县委赋予的领导全县共青团、青联、学联、少先队工作的职权,对全县青年社团组织进行指导和管理。
(二)在全县经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
(三)参与制定青少年事务发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
(四)参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助中共邵阳县委、县人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。
(五)调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年工作的理论和青少年思想教育,提出相应的对策,开展各种有益的活动。
(六)协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定。
(七)会同有关部门负责青少年外事工作和县内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。
(八)负责希望工程资金项目的日常管理和对外宣传工作,指导、监督和协调邵阳县各乡镇场希望工程办公室工作;负责接受中国青基会、省青基会及其他爱心人士对希望工程的捐赠。
(九)完成县委、政府交办的其他任务。
(二)当年主要工作
一是多措并举摸清人才家底,建设高质量“领头雁”队伍,目前在册的青年人才达到160余人。
二是赛训结合助推人才培养,搭建“领头雁”孵化器。成功举办了第三届“创青春”青年创新创业大赛,发放比赛奖金10.4万元。2019年8月,举办了邵阳县青年人才领头雁助力脱贫攻坚专题培训班,160名本土优秀青年人才参加培训。
三是多方联动增强人才底气,壮大“领头雁生态圈”。继续争取到团中央、中华保险“中华情 保险美”助力贫困地区青年创业扬帆护航项目,培训和扶持金共计60万元;成功争取团省委“青春兴湘·何必远方”扶助有志青年扎根深度贫困地区创业项目落户我县,共价值128万元,争创省级青年创业实训基地一个。争取到团省委选派金融系统优秀年轻干部到我委挂职工作。全县共30名青年企业带动268户贫困户脱贫,全年共增收608万元。
(二)聚焦青年现实需求,助力困境青少年发展
持续实施希望工程。在全县团员青年中继续实施“共享蓝天”“一元捐”希望工程品牌活动,2019年募集资金17.2万元;发放湘窖酒业、芙蓉学子、华融湘江银行等大学生助学金20万元;在小溪市新建青青E家一个;争取到邵阳籍电竞明星禹景曦捐资25万余元用于瀚杰电竞慈善小学的整体基础翻修,捐赠200套课桌椅、一批篮球架、羽毛球网、乒乓台等体育器材,并配备10台电脑、一套投影设备;争取到四川省科技扶贫基金会资助我县5所农村小学学生46名,资助金额5万余元,同时基金会向瀚杰电竞慈善小学捐赠了一台安全饮水设备;承办下花桥镇LP61希望小学落成典礼;承办2019年广东省湖南邵阳商会爱心捐助仪式,为来自塘渡口镇云山村的56位贫困学生和76位80岁以上的老人每人发放1000元慰问金。
一是开展“青力亲为·美丽夫夷”农村人居环境整治村庄清洁行动系列志愿服务活动;二是开展“青春建功生态文明、共建共享美丽夫夷”义务植树活动;三是开展邵阳县青年人才领头雁圆梦微心愿志愿服务活动;四是开展春运暖冬行动系列志愿服务活动;五是积极投身服务县委、县政府中心工作,全年共组织600余名志愿者参与“国家扶贫日”、“粤港澳产业转移项目对接会”、“家政扶贫”“湖南商会邵阳行”、“澳优奶粉捐赠”、“县委办快闪拍摄”、“县新时代文明实践服务授牌和授旗仪式”等多项活动,得到社会各界的一致好评。
一是丰富载体,扎实开展禁毒志愿服务活动。两节期间,在汽车东站、高铁西站、鹏泰广场等人流密集区域,依托春运期间暖冬志愿服务活动,开展“团团圆圆过新春•不让毒品进家门”春运禁毒宣传活动;开展“3.5学雷锋·禁毒志愿者与你同行”主题志愿服务活动;协助县禁毒委开展邵阳县2019年禁毒论坛活动及6.26国际禁毒日“禁毒宣言,健康毅行”大型禁毒宣传活动;开展了邵阳县“两进一帮·禁毒教育流动课堂”活动,为近1000名儿童青少年进行了禁毒知识宣讲。
二是层层动员,不断扩大禁毒工作覆盖面。在做好本级禁毒工作的同时,还积极发动各基层团委,利用重要节日和重大活动开展各类禁毒活动。
三是依托禁毒教育基地开展宣传。其中,我委于8月10日依托邵阳县青年人才“领头雁”助力脱贫攻坚专题培训班,组织来自全县各乡镇的160余名青年人才在基地进行了禁毒教育。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。共青团邵阳县委内设机构包括:办公室和基层组织建设部、青少部。
决算单位构成。共青团邵阳县委2019年部门决算汇总公开单位构成包括:共青团邵阳县委本级。
部门在职实有人数4人,离退休人员0人,其中:财政全额供养4人;车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员4人,比上年增加(减少)了0%,离退休人员0人,比上年增加(减少)了0%,其原因是没有人员变动。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计407.656302万元。与2018年相比,增加154.68665万元,增长 61.15 %,主要是因为一、资本性开支,二是增加人员。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 346.25423 万元,其中:财政拨款收入 346.25423 万元,占 100 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入0 万元,占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 254.85937 万元,其中:基本支出 254.85937 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计407.656302万元,增加154.68665万元,增长 61.15 %,主要是因为:1、人员中途有变化,2、增加了资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 254.85937 万元,占本年支出合计的 100 %,与2018年相比,财政拨款支出增加63.29179 万元,增长 33.04% %,主要是因为:1、人员中途有变化,2、增加了资本性支出。
2、财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 254.85937 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 254.85937 万元,占100%.
3、财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 187.6100 万元,支出决算数为 254.85937 万元,完成年初预算的 135.8 %,其中:
(1)一般公共服务201(类) 20129 (款) 2012901 (项)。
年初预算为 187.6100 万元,支出决算为 254.85937 万元,完成年初预算的 135.8 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 254.85937 万元,其中:人员经费 78.50523 万元,占基本支出的 30.8 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费 176.35414 万元,占基本支出的 69.1 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元,支出决算为 0.3519 万元,完成预算的 70.38 %,其中:
因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数等于年初预算数的主要原因是没有出国境,与上年相比减少(增加) 0 万元,减少(增长) 0 %,减少(增长)的主要原因是没有出国境。
公务接待费支出预算 0.5 万元,支出决算为 0.3519 万元,完成预算的 70.38 %,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少 0.2342 万元,减少 39.96 %,减少(增长)的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数等于年初预算数的主要原因是没有公车,与上年相比减少(增加) 0 万元,减少(增长) 0 %,减少(增长)的主要原因是没有公车。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.3519万元,占 70.38 %,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元,占 0 %。其中:
(1)因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次
(2)公务接待费支出决算为 0.3519 万元,全年共接待来访团组 7个、来宾 21 人次,主要是团委工作交流发生的接待支出。
(3)公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元,主要是无支出,截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 78.50523 万元比年初预算数减少 66.50523 万元,减少 45.86 %。主要原因是:一是减少了其他资本性支出。二是人员中途有变化。
2、一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费 5.3315 万元,用于召开五四会议,人数 200 人,内容为表彰团队优秀和先进单位和个人;开支培训费 1.74479 万元,用于开展青年创业创新培训,人数 180 人,内容为培训青年创业创新。
3、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
4、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
2019年,我单位对绩效考核、文明单位、综合治理等工作进行了绩效评价,具体情况是绩效考核等次为县先进单位、文明单位获奖励等次县级文明单位、综合治理评定等次为县先进单位。
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
点击下载:团县委部门决算报表及附件(2019决算)