邵阳县统战部2018年部门预算情况说明
时间:2018-04-25 来源:统战部 【字体:

邵阳县统战部2018年部门预算情况说明

  一、主要职能

    1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

  2、对统一战线工作情况开展调查和研究,向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我县统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

  3、协助市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省、市、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报县委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士。

  4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

  5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

  6、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作,了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况;协助有关部门管理工商联,联系对台办、侨联等部门的工作。

  7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。

  8、调查研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作。

  9、领导工商联党组,指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

  10、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,县委统战部预算包括部机关本级预算,不包含下属单位或二级机构。

  三、部门收支概况

  2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

  (一)2018年初预算收入258.86万元,其中:一般公共预算拨款258.86万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元0。收入较上年增加(或减少)XX万元,主要原因(或项目)是:

  (二)2018年初预算支出258.86万元,其中:一般公共服务支出216.08万元,社会保障和就业支出24.38万元,医疗卫生与计划生育支出8.55万元,住房保障支出9.85万元。支出较上年增加98.3万元,主要原因是:1、基本支出的增加:包括基本工资和公车改革人员补贴的增加;2、项目支出(项目专项经费)的增加。

  四、一般公共预算拨款支出

  2018年一般公共预算拨款支出258.86万元。

  基本支出: 153.86万元,用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出124.86万元,商品和福利支出20.68万元,对个人和家庭补助支出8.32万元。

  项目支出: 105万元,用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:(民族工作经费6万元,民族村4.5万元,侨务、三胞及无党派经费9万元,党外干部教育培训经费6.5万元,统战特别经费9万元(其中:宗教局1万元),党外知识分子办公室7万元,无党派联谊会5万元,对台工作8万元,异地商会联谊经费20万元,全县“大统战”建设经费10万元、台侨民宗中心工作经费20万元)

  五、“三公”经费预算情况

  2018年“三公”经费预算数为3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费3万元。

  “三公”经费增减变化情况说明:

  减少:2018年“三公”经费预算比2017年减少2.5万元,统战部按照中央、省、市和县委县政府要求,厉行节约,继续严控三公经费。

  六、政府性基金预算

  没有政府性基金预算:统战部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、国有资本经营预算

  没有国有资本经营预算:统战部 2018年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关(事业)运行经费

  2018年统战部机关(事业)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的机关运行经费,合计20.68万元,比上年7.92万元增加12.76万元,主要原因是增加公车改革人员补贴预算。其中基本支出153.86万元,比上年100.06万元增加53.8万元;一般行政管理项目支出105万元,比上年60.5万元增加44.5万元。

  (二)政府采购情况

  2018年统战部政府采购预算总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  无公车和大型设备:统战部无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

  (四)预算绩效管理情况

  2018年统战部整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算支出绩效目标管理。

  九、名词解释

  (一)、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)、三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

  ()、预算绩效管理:是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件下载:统战部 2018年部门预算公开表格附件

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