目录
第一部分 部门基本概况
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支概况
第四部分 一般公共预算拨款支出说明
第五部分 “三公”经费预算及增减变化情况说明
第六部分 政府性基金预算说明
第七部分 国有资本经营预算说明
第八部分 其他重要情况事项说明
第九部分 名词解释
第十部分 相关表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、政府采购预算表
10、新增资产申报表
11、项目支出绩效目标表
12、整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
2、对统一战线工作情况开展调查和研究,向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我县统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。
3、协助市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省、市、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报县委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士。
4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。
5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
6、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作,了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况;协助有关部门管理工商联,联系对台办、侨联等部门的工作。
7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。
8、调查研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作。
9、领导工商联党组,指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。
10、完成县委和市委统战部交办的其他任务。
(二)机构设置。
县委统战部机关行政编制9名。设部长1名,由县委常委兼任;常务副部长(正科级)1名,副部长2名(其中1名兼任县民族宗教事务局局长,1名兼任县工商联党组书记);股级职数5名。机关后勤服务编制1名,人员只出不进,编制出一减一。二级机构事业单位台侨台侨民宗服务中心,编制3人,主任1名。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,县委统战部部门预算包括局机关本级预算、二级机构台侨民宗服务中心,2019年本部二级机构在机关本级统一核算。
三、部门收支概况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
(一)2019年初预算收入239.84万元,其中:一般公共预算拨款239.84万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少19.02,主要原因是专项经费预算收入减少。
(二)2019年初预算支出239.84万元,其中:一般公共服务194.85万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元0,社会保障和就业支出24.4万元,卫生健康支出10.53万元,住房保障支出10.06万元,支出较减少19.02万元,主要原因是专项经费预算支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款支出239.84万元。
基本支出:155.84万元,用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出128.79万元,商品和福利支出17.05万元,对个人和家庭补助支出10万元。
项目支出:84万元,用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:民族工作经费5万元;民族村4万元;侨务、三胞及无党派经费7.5万元;党外干部教育培训经费5万元;统战特别经费7.5万元;党外知识分子办公室6万元;无党派联谊会4.5万元;对台工作4万元;异地商会联谊经费15.5万元;全县“大统战”建设经费9万元;台侨民宗中心工作经费16万元。
“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算数为3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费3万元。
“三公”经费增减变化情况说明:
持平:2019年“三公”经费预算与2018年持平。邵阳县统战部按照中央、省、市和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
邵阳县统战部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算
邵阳县统战部2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2019年邵阳县统战部机关(事业)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的机关运行经费,合计239.84万元,比上年258.86.万元减少19.02万元,主要原因是减少专项经费预算。其中基本支出155.84万元,比上年153.86万元增加1.98万元;一般行政管理项目支出84万元,比上年105万元减少21万元。
(二)政府采购情况
2019年县委统战部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为239.84万元,其中,基本支出155.84万元,项目支出84万元,具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
(一)、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支
(三)、预算绩效管理:是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
点击下载:2019年县委统战部预算公开表