一、部门主要职责
1.主要职责
根据邵办文〔2002〕115号文件通知,明确县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门,其主要职责是:
制订全县宣传思想工作规划和措施,指导全县贯彻执行宣传文化系统有关政策和法规,协调全县宣传文化系统各部门各单位之间的关系。
负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。
负责引导社会舆论,指导、协调全县各新闻单位的工作:负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作,统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。
负责指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产,指导和协调全县对外文化交流工作。
负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。
负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理;
归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作;
负责制定全县群众性精神文明建设活动规划,做好组织协调、督促落实工作。
综合、协调、组织、指导全县开展群众性精神文明创建活动。
受县委委托,协同对县委组织部管理县直宣传文化系统各单位的股以上干部;对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。
负责提出全县宣传文化卫生体育事业发展的指导方针,配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。
承办县委交办的其他事项。
2、当年主要工作
(1)深入开展“党的十九大精神进基层‘六大微课堂”活动。组织好“习近平新时代中国特色社会主义思想‘天天见’‘天天新’‘天天深’”、“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想征文”等理论宣讲活动。
(2)扎实举办全县副科以上干部理论学习培训,组织全县党员干部参加党的十九大理论知识测试。
(3)围绕纪念改革开放40周年、“三大”战役、“两城同创”、产业发展等重大主题,积极推介我县先进工作经验和先进典型。
(4)推进学习型党组织建设常态化,评选先进学习型党组织和学习型明星。
(5)全面实施公共文化基础设施建设“三年行动”。认真组织好湖南省十三届运动会成人组乒乓球赛和自行车赛前准备工作,完成国家级非物质文化遗产蓝印花布生产基地主体建设。加大原创节目创作力度,开展“文化惠民走基层共建美丽新农村”等文艺汇演。
(6)举办全省乡村学校少年宫建设推进会。积极开展移风易俗工作,在全县村(社区)建立并完善“四会一约”制度、要求所有党员及公职人员签订《文明节俭操办婚丧喜庆事宜承诺书》。积极开展“讲文明树新风”、“创文明县城,做文明市民”系列创建及评选表彰活动,全面提升市民文明素养。
二、机构设置情况
纳入2017年县委宣传部决算编报的单位共1个,分别是宣传部、新闻传媒中心、网宣办,其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位3个,全额拨款事业单位2个。部门在职实有人数21人,离退休人员8人,其中:财政全额供养29人;车改后实保留车辆1辆。
当年在职人员21人,比上年减少了12.5%,离退休人员8人,比上年增加了14.3%,其原因是到了退休年龄。
三、决算收支及增减变化情况
2017年宣传部决算总收入7533293元,其中:财政拨款收入7533293元,占总收入的100%;上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出6239683元,其中:基本支出2632564元,占总支出的42%;项目支出3607118元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出810000元,占基本支出的31%,人员工资福利支出1383746元,占基本支出的53%,对个人和家庭的补助支出588618元,占基本支出的16%。
与上年度相比总收入减少了5%,支出也减少了20%。商品和服务支出比上年减少了16%,人员工资福利支出比上年减少了17%,对个人和家庭的补助支出比上年增加了70%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因:一是减少项目收入,二是减少项目支出。人员支出减少主要是人员减少。商品和服务支出的减少主要是加强内控管理,压缩三公支出。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出6239683元,占本年支出的100%,(有其他方面支出的一一列示)。按支出功能分类主要用于以下方面:(按支出功能科目一一列示金额和占基本支出的比重)。
五、政府采购执行情况
2017年共发生政府采购支出0元,其中货物类0元,工程类0元,服务类0元,其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县宣传部2017年度车辆合计1辆,其中一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0,单价100万元以上专用设备0。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2017年,我单位对理论文化建设工作、新闻宣传工作、文明建设等工作进行了绩效评价,具体情况是各项工作都优质高效完成任务,获市县绩效考核先进单位。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县宣传部2017年财政拨款“三公”经费决算总额203965元。其中公务用车运行维护费支出80000元,公务接待费支出123965元,因公出国(境)费用支出0元。
(一)公务用车运行维护费
2017年年末公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费80000元。比上年决算减少1429.13元,主要用于油修费、过路费及车辆保险费等支出。
(二)公务接待费
2017年单位共执行国内公务接待310批次,2510人,公务接待费开支123965元,比上年决算减少1981元,其主要原因是加强内控,减少支出。
(三)2017年单位因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)费0元,比上年决算增加(减少)0元,其主要原因是没有因公出国。
七、相关口径说明及名词解释
(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
中共邵阳县委宣传部
2018年6月25日
附件:1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表