目录
第一部分 部门基本概况
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支概况
第四部分 一般公共预算拨款支出说明
第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明
第六部分 政府性基金预算说明
第七部分 国有资本经营预算说明
第八部分 其他重要情况事项说明
第九部分 名词解释
第十部分相关表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、政府采购预算表
10、新增资产申报表
11、项目支出绩效目标表
12、整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
(一)职能职责。
宣传部主要职能根据邵办文〔2002〕115号文件通知,明确县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门,其主要职责是:
(一)拟订全县宣传思想文化工作规划和措施,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查工作,结合巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
(四)负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县融媒体中心工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
(六)负责全县新闻出版业的管理,督促落实有关政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。
(七)统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(八)统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(九)负责管理全县电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动,组织开展电影交流与合作。
(十)对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展,指导协调国有文化资产监管工作。
(十一)统筹指导全县舆情信息工作,组织开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(十二)统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划,指导全县对外文化交流工作,协调推动本土文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作。
(十三)统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县直各部门、各乡镇场的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径。
(十四)负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
(十五)负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署,拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施。
(十六)受县委委托,会同县委组织部管理县直宣传文化系统单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责组织全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(十七)对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。
(十八)完成县委交办的其他任务。
(二)机构设置。
中共邵阳县委宣传部是县委工作机关,为正科级,加挂县新闻出版局、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。内设机构为办公室、组织组、意识形态工作组、理教与宣传教育组、新闻组、新闻出版与电影管理组、文化艺术体育指导组、文明创建指导组。县文明创建服务中心为县委宣传部下属正股级全额预算公益一类事业单位。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,邵阳县宣传部门预算包括部机关本级预算,宣传部的下属单位县文明创建服务中心在机关本级统一核算。
三、部门收支概况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
(一)2020年初预算收入385.17万元,其中:一般公共预算拨款385.17万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,经营性收入0万元,其他收入0万元。收入较上年减少46.5万元,主要原因(或项目)是:基本支出收入减少,项目收入减少。
(二)2020年初预算支出385.17万元,其中:一般公共服务385.17万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较上年减少46.5万元,主要原因(或项目)是:人员经费减少,项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款支出385.17万元。
基本支出: 233.17万元,用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出195.48万元,商品和福利支出22.84万元,对个人和家庭补助支出14.85万元。
项目支出: 152万元,用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:意识形态19万元,宣传经费13万元,新闻专项18万元,外宣36万元,“学雷锋”志愿服务活动45万元,网宣专项经费10万元,新闻出版与电影管理8万元,文艺创作3万元。
五、“三公”经费预算情况
2020年“三公”经费预算数为1.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费1.2万元。
“三公”经费增减变化情况说明:2020年“三公”经费预算比2019年减少0.3万元,宣传部门按照中央、省、市和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
宣传部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算
宣传部门2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2020年宣传部门机关(事业)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的机关运行经费,合计22.84万元,比上年24.35万元减少1.51万元,主要原因是减少公务费及其他交通费用(公车改革补贴)预算。其中基本支出233.17万元,比上年241.67万元减少8.5万元;一般行政管理项目支出152万元,比上年190万元减少38万元。
(二)政府采购情况
2020年宣传部门政府采购预算总额0万元。
(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算 0.8 万元,拟召开 全县宣传思想工作 会议,人数 170 人,内容为总结2019年全县宣传思想工作,安排部署2020年度宣传思想工作目标任务;培训费预算 0.5 万元,拟开展 宣传思想工作业务 培训,人数 120人,内容为 意识形态责任制的落实及文明建设业务工作 ;拟举办 0 节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。
(四)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2019 年12月底,本部门共有公务用车 1辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。
(四)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 385.17 万元,其中,基本支出 233.17万元,项目支出 152 万元,具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
(一)、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支
(三)、预算绩效管理:是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
点击下载:宣传部2020年部门预算公开套表