中共邵阳县委宣传部本级2022年部门预算公开说明
时间:2022-06-10 来源:邵阳县 【字体:

中共邵阳县委宣传部本级2022年部门预算公开说明

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、2022年一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出

16、政府性基金预算支出情况表

17、政府性基金(政府预算)

18、政府性基金(部门预算)

19、国有资产经营预算

20、财政专户管理资金

21、专项清单

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、拟订全县宣传思想文化工作规划和措施,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查工作,结合巡察工作开展专项工作。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县融媒体中心工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6、负责全县新闻出版业的管理,督促落实有关政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。

7、统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8、统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

9、负责管理全县电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动,组织开展电影交流与合作。

10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展,指导协调国有文化资产监管工作。

11、统筹指导全县舆情信息工作,组织开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12、统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划,指导全县对外文化交流工作,协调推动本土文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作。

13、统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县直各部门、各乡镇场的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传工作。

14、对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

(二)机构设置

中共邵阳县委宣传部本级内设机构包括:宣传部共有编制人数22人,实有人数21人。内设组室8个,分别为办公室、组织组、意识形态工作组、理教与宣传教育组、新闻组、新闻出版与电影管理组、文化艺术体育指导组、文明创建指导组。县文明创建服务中心为县委宣传部下属正股级全额预算公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:县委宣传部本级及县文明创建服务中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算503.13万元,其中,一般公共预算拨款503.13万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年增加166.81万元,主要原因是基本支出收入增加,项目支出收入增加。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算503.13万元,其中:一般公共服务支出436.4万元,社会保障和就业支出33.42万元,社会保险基金支出16.75万元,卫生健康支出0.66万元,住房保障支出15.9万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加166.81万元,主要原因是基本支出增加,项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算503.13万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算240.13万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算263万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:意识形态支出19万元,主要用于意识形态责任制落实等方面;宣传经费支出24万元,主要用于宣传思想工作目标任务的落实等方面;新闻专项支出16万元,主要用于管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作等方面;外宣支出30万元,主要用于指导全县对外文化交流工作,协调推动本土文化走出去工作等方面;“学雷锋”志愿服务支出40万元,主要用于志愿服务机制、阵地和活动建设,落实志愿公益保障,促进志愿服务事业等方面;网宣专项支出8万元,主要用于指导全县舆情信息工作,组织开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态等方面;新闻出版与电影管理支出8万元,主要用于统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展等方面;文艺创作支出8万元,主要用于指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产等方面;文明创建支出40万元,主要用于落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署等方面;新时代文明实践中心建设支出40万元,主要用于文明实践阵地建设,开展文明实践活动,助力乡村振兴,广泛动员和激励群众积板投身社会主义现代化建设等方面;扫黄打非经费支出30万元,主要用于落实意识形态责任制,加强意识形态阵地管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门的机关运行经费23.6万元,比上年预算增加4.79万元,增长25.47%,主要原因是公务费增加,其他交通费增加。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为1.1万元,其中,公务接待费1.1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算2万元,拟召开宣传思想工作及各业务工作会议开支,人数为120人,内容为宣传工作条例及重要精神学习和重要工作部署;培训费预算1.3万元,用于意识形态、精神文明建设等业务培训,人数为140人,内容为意识形态责任制的落实及文明城市创建相关业务知识;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,严格遵守财经纪律。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为503.13万元,其中,基本支出240.13万元,项目支出263万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

宣传部--部门预算公开表


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