目录
第一部分 部门基本概况
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支概况
第四部分 一般公共预算拨款支出说明
第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明
第六部分 政府性基金预算说明
第七部分 国有资本经营预算说明
第八部分 其他重要情况事项说明
第九部分 名词解释
第十部分相关表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、政府采购预算表
10、新增资产申报表
11、项目支出绩效目标表
12、整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
(一)职能职责
根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府力公厅关于印发邵阳市县市区机构改革方案的通知》和《关于印发<邵阳县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》规定,邵阳县信访局依法履行下列职能职责:
(一)负责处理人民群众和境外人士给县委、县政府及其领导的来信,接待群众的来访,保证信访渠道畅通;及时准确地向县委、县政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,向县委、县政府提出有关工作建议。
(二)承办上级信访部门和县委、县政府交办的信访事项,督促检査有关信访问题批示件的落实情况;向县直部门和乡镇场交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
(三)协调处理跨乡镇场、跨部门的重要信访问题,协调处理群众集体上访、起级上访和异常、突发性信访事件;检查、协调各乡镇场和县直部门的信访工作。
(四)提出改进和加强信访工作的意见和建议;掌握全县信访工作动态,指导乡镇场和县直部门的信访业务工作,加强信访工作队伍建设。
(五)完成县委和县政府交办的其它任务。。
(二)机构设置
邵阳县信访局单位内设机构包括:
(一)办公室。负责机关文秘、政工、人事、档案、保密、接访信息以及机关行政事务工作;协助局领导处理机关日常事务。
(二)接访股。接待群众来访,受理、交办、转送、督办信访人提出的信访事项,协助责任单位处理群众集体上访和有关突发性事件;反映群众来访中的重要情况,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
(三)业务股。办理上级党政机关和上级信访部门交办、转办的群众来信以及群众给县委、县政府及县委、县政府领导同志的来信,反映群众来信的重要信息;查取或者督办重要的来信来访案件;通报信访情况;协调处理其它有关信访的重要事项。
(四)复查复核办。受理信访人向本级人民政府提出的复査复核申请;协调相关部门对信访事顶进行复查复核,作出复查复核意见;督促检査复査、复核意见的落实。
第五条 县信访局机关行政编制8名,设局长1名,副局长2名,股级职数4名。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,邵阳县信访局部门预算包括局机关本级预算。邵阳县信访局单位机关只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳县信访局单位本级。
三、部门收支概况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
(一)2019年初预算收入179.95万元,其中:一般公共预算拨款179.95万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少2.87万元,主要原因是:取消了公务用车运行维护费,公务费较上年减少1.6万元。
(二)2019年初预算支出179.95万元,其中:一般公共服务173.95万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,专项支出6万元,支出较上年减少2.87万元,主要原因是:取消了公务用车运行维护费,公务费较上年减少1.6万元。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款支出179.95万元。
基本支出: 173.95万元,用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出148.76万元,商品和福利支出21.89万元,对个人和家庭补助支出3.3万元。
项目支出: 6万元,其中:信访复查经费6万元。
五、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算数为0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费0.2万元。
“三公”经费增减变化情况说明:
减少:2019年“三公”经费预算比2018年减少3.8万元,主要原因是取消了公务用车运行维护费。邵阳县信访局按照中央、省、市和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
没有政府性基金预算:邵阳县信访局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算
没有国有资本经营预算:邵阳县信访局部门2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2019年邵阳县信访局部门机关(事业)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的机关运行经费,合计179.95万元,比上年182.82万元减少2.87万元,主要原因是减少了项目预算和公务费预算。其中基本支出173.95万元,比上年175.82万元减少1.87万元;一般行政管理项目支出123.94万元,比上年104.87万元增加19.07万元。
(二)政府采购情况
2019年邵阳信访局部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。
(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0 人,;培训费预算 0.3 万元,拟开展 1次 培训,人数 30 人,内容为 信访业务 。
(四)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2018年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(四)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 179.95 万元,其中,基本支出 173.95万元,项目支出 6 万元,具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
(一)、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支
(三)、预算绩效管理:是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
点击下载:2019年信访局预算公开表