2018年一般公共预算收支平衡调整表 | |||||||||||
编制单位:邵阳县财政局 | 编制日期:2018年12月20日 | 单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | 支出明细构成 | |||||||||
项目 | 2018年预算 | 2018年预计完成 | 增 减 | 项目 | 2018年预算 | 2018年预计完成 | 增 减 | 基本支出(县直) | 专项经费支出 | 非税收入返回 | 上级专项转移支付支出 |
一般预算收入 | 75186 | 52604 | -22581 | 201—一般公共服务支出 | 40561 | 28760 | -11801 | 28290 | 470 | ||
上级补助收入 | 258242 | 280383 | 22141 | 202—外交支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
增值税和消费税返还收入(含增值税五五分享) | 1860 | 3130 | 1270 | 203—国防支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
所得税基数返回收入 | 491 | 491 | 0 | 204—公共安全支出 | 15346 | 14487 | -860 | 11875 | 300 | 1300 | 1012 |
农村税费改革转移支付收入 | 6483 | 6483 | 0 | 205—教育支出 | 97340 | 101573 | 4233 | 77246 | 983 | 23344 | |
体制补助收入 | 1500 | 1500 | 0 | 206—科学技术支出 | 361 | 76 | -285 | 76 | |||
均衡性转移支付收入 | 72213 | 76844 | 4631 | 207—文化体育与传媒支出 | 5594 | 3515 | -2079 | 3465 | 50 | ||
调整工资转移支付收入 | 11937 | 11937 | 0 | 208—社会保障和就业支出 | 57211 | 58995 | 1784 | 3340 | 5 | 55650 | |
县级基本财力保障机制奖补资金 | 35649 | 42490 | 6841 | 210—医疗卫生与计划生育支出 | 54272 | 53083 | -1189 | 10296 | 967 | 41820 | |
年终一次性奖金转移支付 | 589 | 589 | 0 | 211—节能环保支出 | 879 | 5010 | 4131 | 783 | 35 | 4192 | |
国家重点生态功能区转移支付 | 4192 | 4192 | 0 | 212—城乡社区支出 | 13148 | 7694 | -5454 | 7200 | 494 | ||
产粮(油)大县奖励资金收入 | 3874 | 4694 | 820 | 213—农林水支出 | 48528 | 36992 | -11535 | 18440 | 8000 | 73 | 10479 |
老少边穷转移支付收入 | 7798 | -7798 | 214—交通运输支出 | 7714 | 6035 | -1679 | 5830 | 205 | |||
基层公检法司转移支付收入 | 176 | 1012 | 836 | 215—资源勘探信息等支出 | 5826 | 1390 | -4436 | 1340 | 50 | ||
义务教育等转移支付收入 | 22210 | 23344 | 1134 | 216—商业服务业等支出 | 1944 | 626 | -1318 | 626 | |||
社会保障和就业转移支付收入 | 45616 | 55650 | 10034 | 217—金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
农村综合改革转移支付收入 | 4474 | 5785 | 1311 | 219—援建其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
新型农村合作医疗转移支付收入 | 35738 | 41820 | 6082 | 220—国土海洋气象等支出 | 3343 | 3588 | 245 | 3308 | 280 | ||
文化体育与传媒转移支付收入 | 752 | -752 | 221—住房保障支出 | 2768 | 0 | -2768 | |||||
住房保障转移支付收入 | 2268 | -2268 | 222—粮油物资储备支出 | 185 | 0 | -185 | |||||
其他一般性转移支付补助收入 | 422 | 422 | 0 | 228—国债还本付息支出 | 9500 | 0 | -9500 | ||||
本年收入小计 | 333428 | 332987 | -440 | 229—其他支出 | 48748 | 8290 | -40458 | 6500 | 1790 | ||
0 | 422 | ||||||||||
0 | 一般预算支出小计 | 413268 | 330114 | -83154 | 178615 | 8300 | 6701 | 136919 | |||
0 | 上解上级支出 | 6800 | 3200 | -3600 | |||||||
0 | 专项上解 | 6800 | 3200 | -3600 | |||||||
上年结转收入 | 0 | 补助下级支出 | 0 | ||||||||
政府性基金预算调入 | 86641 | -86641 | 调出资金 | 0 | |||||||
国有资本经营预算调入 | 328 | 328 | 结转下年支出 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||||
收入合计 | 420069 | 333315 | -86754 | 支出合计 | 420069 | 333315 | -86754 | 178615 | 8300 | 6701 | 136919 |