2018年一般公共预算收支平衡调整表
时间:2018-12-25 来源: 【字体:

2018年一般公共预算收支平衡调整表
编制单位:邵阳县财政局                         编制日期:2018年12月20日         单位:万元
                  支出明细构成
项目 2018年预算 2018年预计完成    项目 2018年预算 2018年预计完成    基本支出(县直) 专项经费支出 非税收入返回 上级专项转移支付支出
一般预算收入 75186  52604  -22581  201—一般公共服务支出 40561  28760  -11801  28290    470   
上级补助收入 258242  280383  22141  202—外交支出 0  0  0         
   增值税和消费税返还收入(含增值税五五分享) 1860  3130  1270  203—国防支出 0  0  0         
   所得税基数返回收入 491  491  0  204—公共安全支出 15346  14487  -860  11875  300  1300  1012 
   农村税费改革转移支付收入 6483  6483  0  205—教育支出 97340  101573  4233  77246    983  23344 
   体制补助收入 1500  1500  0  206—科学技术支出 361  76  -285  76       
   均衡性转移支付收入 72213  76844  4631  207—文化体育与传媒支出 5594  3515  -2079  3465    50   
   调整工资转移支付收入 11937  11937  0  208—社会保障和就业支出 57211  58995  1784  3340    5  55650 
   县级基本财力保障机制奖补资金 35649  42490  6841  210—医疗卫生与计划生育支出 54272  53083  -1189  10296    967  41820 
   年终一次性奖金转移支付 589  589  0  211—节能环保支出 879  5010  4131  783    35  4192 
   国家重点生态功能区转移支付 4192  4192  0  212—城乡社区支出 13148  7694  -5454  7200    494   
   产粮(油)大县奖励资金收入 3874  4694  820  213—农林水支出 48528  36992  -11535  18440  8000  73  10479 
   老少边穷转移支付收入 7798    -7798  214—交通运输支出 7714  6035  -1679  5830    205   
   基层公检法司转移支付收入 176  1012  836  215—资源勘探信息等支出 5826  1390  -4436  1340    50   
   义务教育等转移支付收入 22210  23344  1134  216—商业服务业等支出 1944  626  -1318  626       
   社会保障和就业转移支付收入 45616  55650  10034  217—金融支出 0  0  0         
   农村综合改革转移支付收入 4474  5785  1311  219—援建其他地区支出 0  0  0         
   新型农村合作医疗转移支付收入 35738  41820  6082  220—国土海洋气象等支出 3343  3588  245  3308    280   
   文化体育与传媒转移支付收入 752    -752  221—住房保障支出 2768  0  -2768         
   住房保障转移支付收入 2268    -2268  222—粮油物资储备支出 185  0  -185         
   其他一般性转移支付补助收入 422  422  0  228—国债还本付息支出 9500  0  -9500         
本年收入小计 333428  332987  -440  229—其他支出 48748  8290  -40458  6500    1790   
              0        422 
      0  一般预算支出小计 413268  330114  -83154  178615  8300  6701  136919 
      0  上解上级支出 6800  3200  -3600         
      0     专项上解 6800  3200  -3600         
上年结转收入     0  补助下级支出     0         
政府性基金预算调入 86641    -86641  调出资金     0         
国有资本经营预算调入   328  328  结转下年支出     0         
      0        0         
收入合计 420069  333315  -86754  支出合计 420069  333315  -86754  178615  8300  6701  136919 

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