邵阳县建设工程质量监督站2019年度部门决算公开情况说明
时间:2020-08-06 来源:县住建局    访问量:60 【字体:

目   录

第一部分 邵阳县建设工程质量监督站部门概况

1、部门职责

2、机构设置

部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

部分名词解释

第四部分    2019年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

(一)主要职责

根据邵政办发【2016】115号邵阳县人民政府办公室关于印发《邵阳县住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知规定,邵阳县建设工程质量监督站依法履行下列职能职责:

(1)宣传、贯彻和执行国家、省、市、县关于住房和城乡建设事业和城乡规划工作的方针、政策和法规。拟定全县推进新型城镇化、城乡建设、建筑业、住房保障、房屋征收、工程建设。               

(2)指导房屋墙体材料革新工作  

(3)负责本县建筑工程质量监督管理、服务。

工作。

(二)当年主要工作

(1)、全县建筑工程质量监督和管理。

(2)、为技术监督提供信息与技术服务

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县建设工程质量监督站无内设机构。

决算单位构成。邵阳县建设工程质量监督站2019年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳县建设工程质量监督站本级

部门在职实有人数20人,离退休人员4人,其中:财政全额供养24人;

当年在职人员20人,比上年增加了0%,离退休人员4人,比上年增加了0%。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计373.22元。与2018年相比,增加207.35万元,增长 125%,增长主要是因为:一是年度预算调整、二是人员增加、三是人员支出增加。2019年度支出总计291.55万元。与2018年相比,增加113.4万元,增长 63.65%,主要是因为:一是年度预算调整、二是人员增加、三是人员支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计373.22万元,其中:财政拨款收入373.22万元,占 100 %;上级补助收入  0 万元,占 0  %;事业收入  0 万元,占 0  %;经营收入 0  万元,占 0  %;附属单位上缴收入 0  万元,占 0  %;其他收入   0万元,占  0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 291.55万元,其中:基本支出291.55万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出  0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计373.22万元。与2018年相比,增加307.35万元,增长125%,主要是因为:一是年度预算调整、二是人员增加、三是人员支出增加。2019年度财政拨款支出总计291.55万元。与2018年相比,增加113.4万元,增长 63.65%,主要是因为:一是年度预算调整、二是人员增加、三是人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 291.55万元,占本年支出合计的 100 %,与2018年相比,财政拨款支出增加113.4 万元,增长63.65%,主要是因为:一是年度预算调整、二是人员增加、三是人员支出增加。

2、财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出291.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出291.55万元,占100%;教育(类)支出 0  万元,占 0  %。

3、财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为167.50 万元,支出决算数为291.55万元,完成年初预算的 174 %,其中:

(1)一般公共服务城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。

年初预算为 167.50万元,支出决算为291.55万元,完成年初预算的 174 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:是人员增加、二是人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 167.50万元,其中:人员经费 155.02万元,占基本支出的92.50 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费12.48万元,占基本支出的 7.5  %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0  %,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成预算的 0  %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)  0 万元,减少(增长) 0  %,减少(增长)的主要原因是……。

公务接待费支出预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加) 0 万元,减少(增长) 0 %,减少(增长)的主要原因是……。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0  万元,完成预算的 0  %,决算数小于年初预算数的主要原因是响应“三公经费”控制政策,与上年相比减少 0万元,减少0  %,减少的主要原因是响应“三公经费”控制政策。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0 万元,占 0 %,因公出国(境)费支出决算 0  万元,占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元,占 0 %。其中:

(1)因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组 0  个,累计 0 人次,支出 0 万元。

(2)公务接待费支出决算为 0  万元,全年共接待来访团组  0 个、来宾 0  人次,发生的接待支出。

(3)公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元,其中:公务用车购置费  0 万元,   (单位本级或某二级机构)更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 0  万元,主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元;年初结转和结余 0  万元;支出 0  万元,其中基本支出  0 万元,项目支出 0  万元;年末结转和结余 0  万元。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出291.55 万元,比年初预算数增加207.35 万元,增长 125 %。主要原因是:是人员增加、二是人员支出增加。

2、一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费 0  万元,用于召开……会议,人数 0  人,内容为……;开支培训费 0  万元,用于开展……培训,人数 0  人,内容为……;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支  0 万元,主要是……。

3、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的  0  %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0   %。

4、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0  辆,其中,领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0  辆,其他用车主要是日常对建筑施工项目安全生产监督管理用车;单位价值50万元以上通用设备 0  台(套);单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载:邵阳县建设工程质量监督站2019决算(1)

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