邵阳县政务中心2020年部门预算情况说明
时间:2020-05-21 来源:邵阳县政务中心 【字体:

目录

第一部分 部门基本概况

  第二部分 部门预算单位构成

  第三部分 部门收支概况

  第四部分 一般公共预算拨款支出说明

  第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

  第六部分 政府性基金预算说明

  第七部分 国有资本经营预算说明

  第八部分 其他重要情况事项说明

  第九部分名词解释

  第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

一)职能职责:

1、贯彻执行中央、省有关政务服务和政务公开的方针政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署,负责推进全县政务服务和政务公开工作,拟订有关规划计划、规章制度和政策措施,并组织实施。

2、承担全县政务服务和政务公开综合改革工作。

3、承担县本级政务服务平台的建设和管理。

4、承担县本级行政管理事项“一站式”受理和办理,管理、协调、服务和监督驻厅事项及窗口工作人员。

5、指导全县政务服务窗口单位效能建设。

6、组织开展全县政务服务和政务公开业务研究、调研评估、业务培训和标准化建设工作。

7、指导、协调和督查乡镇(场)政务服务和政务公开工作。

8、承办县委、县政府和主管部门交办及有关部门委托办理的其他事项。

二)机构设置:

邵阳县政务中心设3个职能股室:

1、办公室

负责机关文秘、保密、信息、档案、财务、行政后勤以及组织、人事等工作。承办与本单位职能相关的人大代表建议和政协委员提案。

2、全程代办股

负责为全县重点招商引资项目、国有企业改制项目和其他重大项目到县直部门代办有关审批、办证手续。

3、便民服务股

负责政务大厅的日常管理;负责窗口单位人员、职能、授权等有关事项的协调与督查、考核工作;对县直部门办事大厅建设和管理进行指导和考核;负责窗口项目程序规范工作;负责窗口与办事群众、窗口单位之间在窗口项目办理中的工作联系与协调,组织开展联合办理。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,邵阳县政务中心预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)2020初预算收入542.93万元,其中:一般公共预算拨款542.93万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元收入较上年增加94.76万元,主要原因(或项目)是:增加了工作经费26万元,运行经费54万元。

(二)2020初预算支出542.93万元,其中:一般公共服务513.46万元,社会保障和就业支出16.46万元,卫生健康支出5.25万元,住房保障支出7.75万元公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元支出较上年增加94.76万元,主要原因(或项目)是:增加了工作经费26万元,运行经费54万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020一般公共预算拨款支出542.93万元。

基本支出:107.93万元,用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出94.05万元,商品和福利支出13.83万元,对个人和家庭补助支出0.05万元。

项目支出:435万元,用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:工作经费82万元,运行经费353万元

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为0.49万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费0.49万元。

“三公”经费增减变化情况说明:

2、持平:2020年“三公”经费预算与2019年持平。邵阳县政务中心按照中央、、市和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算:邵阳县政务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

1、没有国有资本经营预算:邵阳县政务中心2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2020邵阳县政务中心机关(事业)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的机关运行经费,合计327.03万元,比上年265.44万元增加61.59万元,主要原因是增加工作经费预算。其中基本支出107.93万元,比上年92.97万元增加14.96万元;一般行政管理项目支出435万元,比上年355万元增加80万元。

(二)政府采购情况

2020年邵阳县政务中心政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0  万元;工程类采购预算  0万元;服务类采购预算  0万元。

(注:如某大类无采购预算,则填“0”)

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算0  万元,拟召开  0会议,人数  0人,内容为……;培训费预算0  万元,拟开展  0培训,人数0  人,内容为0  ;拟举办  0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 万元。

(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车  0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备0  台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车  0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 

(四)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为542.93  万元,其中,基本支出  107.93万元,项目支出435  万元,具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

(一)、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)、三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理:是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载:政务中心2019年部门预算公开附件

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