邵阳县委组织部2018年部门决算公开情况说明
时间:2019-07-13 来源:邵阳县委组织部 【字体:

目   录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

部分名词解释

第四部分 2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分 部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

(一)主要职责

根据县委、县人民政府《关于印发〈邵阳县县直党政群机关机构改革实施意见〉的通知》精神,县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门,县委组织部依法履行下列职能职责:

(1)负责研究和指导全县党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;会同有关部门对县属单位党委换届选举及党委(党组)民主生活会进行指导,协助上级有关部门组织好县委党委民主生活会;研究指导党的基层组织建设,认真开展好全县党建主活动;研究、指导党员队伍建设,制订党员发展工作的计划和措施,负责党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;负责全县党组织党费收缴、管理和使用;组织和开展党的建设的理论研究。

(2)负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度,并对重要经验进行总结推介。

    (3)抓好干部队伍建设和作风建设,对县委管理的以及其他列入县委管理的领导班子提出调整、配备意见和建议;负责县委管理的干部的选拔、考察、任免、交流工作,办理县管干部的工资、待遇、出国(境)、退(离)休的审批手续;负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责县各单位股级干部的职务任免和宏观管理工作,承办股级以上干部调配、交流及安置事宜;负责全县干部公开选拔工作;指导全县国家公务员制度的实施,负责全县党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的组织实施;组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规定和方案;指导县属各单位领导班子的思想作风建设。

   (4)研究制订全县组织管理信息系统规划,指导全县组织人事信息网络建设;负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的管理和指导。

(5)负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向县委和市委组织部反映重要情况,提出建议;对反映领导班子和干部尤其是领导干部的重要问题进行调查了解和督办;抓好干部监督制度的落实和干部的历史遗留问题的审查;组织实施干部经济责任审计工作。

(6)制订干部教育工作规划,组织、协调市管、县管干部和一定层次的中、青年干部以及组织、人事干部的培训;指导、检查县属各单位的干部教育工作。

(7)制订或参与制订有关知识分子工作的政策、规定,指导、协调、检查知识分子工作;组织、指导有关专家开展活动。

(8)指导社区和企业领导班子建设、组织建设以及非公有制经济组织党的建设。

(9)承办县委和市委组织部交办的其它工作。

(二)当年主要工作

2018年,按照上级要求和县委统一部署安排,落实了党建工作责任制;加大了党建的基础设施建设投入;加强了干部教育培训;加大了人才引进的力度

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。组织部单位内设机构包括:办公室、干部组、干部监督组、人才组、组织组、调研组、干部信息组、干部教育组。

决算单位构成。组织部单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:组织部单位本级

部门在职实有人数23人,离退休人员6人,其中:财政全额供养29人;车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员23人,比上年减少了41.7%,离退休人员6人,比上年减少了14.3%,其原因是人员调动

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1851.25万元。与2017年相比,减少25.82万元,减少1.4%,主要是因为机构人员减少导致工资性收入减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计1168.36万元,其中:财政拨款收入1168.36万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入  0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计682.89万元,其中:基本支出682.89万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1851.25万元,与2017年相比,减少25.82万元,减少1.4%,主要是因为机构人员减少导致工资性收入减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出682.89万元,占本年支出合计的100%,与2017年相比,财政拨款支出增加98.4万元,增长16.8%,主要是因为人员经费的变动

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出682.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出506.71万元,占100%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1306.12万元,支出决算数为682.89万元,完成年初预算的52.28%,其中:

(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

年初预算1306.12万元,支出决算为682.89万元,完成年初预算的52.28%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费及公用经费的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出682.89万元,其中:人员经费325.4万元,占基本支出的47.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费357.49万元,占基本支出的52.35%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为   5.2万元,完成预算的86.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算6万元,支出决算为5.2万元,完成预算的86.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是行节约,控制支出,与上年相比减少0.8万元,减少13.3%,减少的主要原因是厉行节约,控制支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.2万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0 %。其中:

(1)因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

(2)公务接待费支出决算为5.2万元,全年共接待来访团组250个、来宾1058人次,主要是党建工作及组织工作检查发生的接待支出。

(3)公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元截止2018年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度政府性基金收支。

、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出357.49万元,比年初预算数减少618.63万元,降低63.38%。主要原因是:严格控制单位机关运行经费。

2、一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.03万元,用于召开党建工作会议等,人数370人,内容为全县组织工作暨老干编制工作会议;开支培训费5.63万元,用于开展党建业务培训及干部培训等,人数为1780人,内容为党员教育培训

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

根据我部年初工作规划和重点工作,围绕财政工作部署,积极履行职责,强化财务管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,

严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载:2018中共年邵阳县委组织部部门决算报表及附件

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