邵阳县黄亭市镇人民政府2019年部门决算情况说明
时间:2020-08-03 来源:邵阳县黄亭市镇人民政府 【字体:

目录

第一部分部门主要职责

1、主要职责

2、当年主要工作

第二部分机构设置情况

第三部分决算收支及增减变化情况

第四部分公共预算财政拨款支出决算情况

第五部分政府采购执行情况

第六部分国有资产占用情况

第七部分重点绩效评价结果等预算绩效情况

第八部分“三公”经费决算情况

第九部分相关口径说明及名词解释

第十部分相关表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门主要职责

1.主要职责

(1)贯彻落实党和国家的路线方针政策,做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

(2)把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境,扶持典型和示范引领上来,提高经济发展水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整,加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠民措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权。

(3)着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

2、当年主要工作

制定组织经济、社会、资源的合理开发和使用;实施好本镇公共、水利设施,保护好本镇土地、林地、水等自然资源;负责行政区域内的民政、计划生育、教育、卫生等公益事业工作,维护经济发展,处理民事纠纷,打击非法犯罪;按计划组织征收税收,管理财政资金;抓好精神文明建设,破除歪风邪气,树立社会新风尚;全力打好脱贫攻坚战,做到精准扶贫;抓好党的基层组织建设工作;深化环境卫生同治工作。

二、机构设置情况

纳入2019年黄亭市镇人民政府部门决算编报的单位共1个,分别是黄亭市人民政府,其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个,全额拨款事业单位0个。部门在职实有人数125人,离退休人员23人,其中:财政全额供养125人;车改后实保留车辆1辆。

当年在职人员125,比上年增加了101%,离退休人员23人,比上年减少了8%,其原因是机构改革人员增加,离退休干部离世

三、决算收支及增减变化情况

2019年黄亭市镇人民政府决算总收入21450061.79元,其中:财政拨款收入21450061.79元,占总收入的100%;上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

部门决算总支出20934574.41元,其中:基本支出20934574.41元,占总支出的100%;项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

2019年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出12507289.09元,占基本支出的59.74%,人员工资福利支出7897317.07元,占基本支出的37.72%,对个人和家庭的补助支出529968.25元,占基本支出的2.53%。

与上年度相比总收入增加了5.62%,支出也增加了33.82%。商品和服务支出比上年减少18.81%,人员工资福利支出比上年增加了24.86%,对个人和家庭的补助支出比上年减少了57.82%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因:一是机构改革人员变动。二是财政困难,支出减少

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2019年部门公共预算财政拨款支出20934574.41元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面:人员支出8427285.32元,占本年支出的40.26%,日常公用经费支出12507289.09元,占本年支出的59.74%。

五、政府采购执行情况

2019年共发生政府采购支出720000元,其中货物类720000元,工程类0元,服务类0元,其他0元。

六、国有资产占用情况

邵阳县黄亭市镇人民政府2019年度车辆合计1辆,其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0,单价100万元以上专用设备0

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2019年,我单位对镇人民政府整体支出和专项资金(项目支出)等工作进行了绩效评价,具体情况是对单位意识形态等各项综合工作进行考核,基本达到考核目标要求,各项收支均按法律、法规、财经制度实行。

八、“三公”经费决算情况

邵阳县黄亭市镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费决算总额142680元。其中公务用车运行维护费支出0,公务接待费支出142680元,因公出国(境)费用支出0元。

(一)公务用车运行维护费

2019年年末公务用车保有量0辆,公务用车运行维护费0元。比上年决算增加(减少)0元。 

(二)公务接待费

2019年单位共执行国内公务接待98批次,1899人,公务接待费开支142680元,比上年决算增加102149元,其主要原因是各类迎检开支增加,机构改革人员变动,开支增加

(三)2019年单位因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)费0元,比上年决算增加(减少)0元。

九、相关口径说明及名词解释

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  邵阳县黄亭市镇人民政府

2020年7月3日

附件:2019年度黄亭市镇人民政府部门决算公开说明附件

      1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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