金江乡部门2018年部门预算说明
时间:2018-04-24 来源:金江乡 【字体:

一、主要职能

部门主要职能

1)社会管理职能。乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能;

2)发展经济职能。发展农村经济带领农民走向富裕、使乡自身摆脱困境;

3)公共服务职能。 普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩,实现向公共服务型政府的转变;

4)基层建设职能。1.抓好农村党组织建设,包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;2.抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;3.抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;4.抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,金江乡人民政府部门预算包括政府、行政、财政、计生、消防、文化、医保、城建、经管、农业、农机、动物防疫、林业、水利、交管等站所。

三、部门收支概况

(一)2018年初预算收入233.5万元,其中:一般公共预算拨款231.1万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款2.4万元。

(二)2018年初预算支出233.5万元,其中:一般公共服务233.5万元。

四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款支出233.5万元。基本支出:233.5万元,其中:工资福利支出161.04万元,商品和福利支出68.11万元,对个人和家庭补助支出4.35万元。

五、“三公”经费预算情况

2018“三公”经费预算数为12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),公务接待费8万元。

“三公”经费增减变化情况说明:

1、减少:2018“三公”经费预算比2017年减少2万元,金江乡人民政府按照中央、省、市和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018金江乡人民政府履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的机关运行经费,合计72.46万元,比上年71万元增加1.46万元,主要原因是增加工资福利支出预算。其中基本支出233.5万元,比上年194.98万元增加38.52万元。

(二)政府采购情况

2017年金江乡人民政府采购预算总额16万元。主要用于广告宣传、办公设备、办公耗材采购等。

(三)国有资产占有使用情况

有公车和大型设备:金江乡人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

(四)预算绩效管理情况

2018金江乡人民政府整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理:是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件下载:金江乡2018年部门预算公开套表.xls

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