邵阳县金称市镇人民政府部门2018年预算情况说明
时间:2018-04-25 来源: 【字体:

  一、主要职能

  金称市镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能

    一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

    二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

  二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,金称市镇人民政府部门预算包括镇政府本级预算,镇财政所、计生办、消防中队、安监站纳入政府预算部门。

  三、部门收支概况

  2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

  (一)2018年初预算收入724.29万元,其中:一般公共预算拨款686.69万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款37.60万元。收入较上年增加69.27万元,主要原因(或项目)是:一、工资福利支出增加:49.54万元,增加原因为社会保障费增加、住房公积金划入工资福利支出。二、商品和服务支出增加36.55万元,增加原因为政府、财政所增加公车改革补贴。三、对个人和家庭的补助支出2.38万元,增加的原因为离退休干部工资调增加支出。四、纳入财政专户管理的非税收入拨款减少19.20万元,减少原因为社会抚养征收范围缩小。

  (二)2018年初预算支出724.29万元,其中:一般公共服务支出724.29万元,支出较上年增加69.27万元,主要原因(或项目)是:一、工资福利支出增加:49.54万元,增加原因为社会保障费增加、住房公积金划入工资福利支出。二、商品和服务支出增加36.55万元,增加原因为政府、财政所增加公车改革补贴。三、对个人和家庭的补助支出2.38万元,增加的原因为离退休干部工资调增加支出。四、纳入财政专户管理的非税收入拨款减少19.20万元,减少原因为社会抚养征收范围缩小。

  四、一般公共预算拨款支出

  2018年金称市镇人民政府一般公共预算拨款支出724.29万元。

  基本支出: 724.29万元,用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出481.65万元,商品和福利支出174.90万元,对个人和家庭补助支出30.14万元,其他支出:37.60万元。

  项目支出: 0万元,用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:事业发展专项0万元、专项业务费0万元、基本建设支出0万元。

  五、“三公”经费预算情况

  2018年金称市镇人民政府“三公”经费预算数为32.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4.00万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),公务接待费28.5万元。

   “三公”经费增减变化情况说明:

  持平:2018年“三公”经费预算与2017年持平。金称市镇人民政府按照中央、省、市和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

  六、政府性基金预算

  1、没有政府性基金预算:金称市镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、国有资本经营预算

  1、没有国有资本经营预算:金称市镇人民政府2018年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关(事业)运行经费

  2018年金称市镇人民政府履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的机关运行经费,合计724.29万元,比上年655.02万元增加69.27万元,主要原因是增加社会保障费、公车改革补贴及退休干部工资调标等预算。其中基本支出724.29万元,比上年655.02万元增加69.27万元;一般行政管理项目支出0万元,比上年0万元减少0万元。

  (二)政府采购情况

  2018年金称市镇人民政府政府采购预算总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  1、有公车和大型设备:金称市镇人民政府共有车辆2辆,其中一般公务用车1,特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

  (四)预算绩效管理情况

  2018年金称市镇人民政府整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算支出绩效目标管理。

                          邵阳县金称市镇人民政府

                              2018年04月25日

  九、名词解释

  (一)、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

  (三)、预算绩效管理:是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件下载:邵阳县金称市镇人民政府预算公开表.xls

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