一、主要职能
根据《宪法》和《预算法》规定,邵阳县七里山因艺场人
民政府依法履行下列职能职责:
(1)执行上级国家行政机关的决定,命令和国家制定的
法令,法则,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会
的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产
业结构调整及其他经济保持平衡发展,全面提高人民群众的
生活水平和生活质量。
(3)加强场级财政的监督和管理,按计划组织,管理场
财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家
财政收入的完成;做好统计工作。
(4)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于场的国家
机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法
规和政策。
(5)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,纳入2018年七里山园艺场部门决算
编报的单位共11个,分别是人民政府、财政所、计生办、
安监站、文化站、城建办、经管站、农业站、农机站、动物防疫站、水利站,其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位2
个,全额拨款事业单位9个。部门在职实有人数38人,离
退休人员8人,其中:财政全额供养25人:在编实有车辆1
辆。
场本年在职人员25人,与上年人数增加2人(0.09%),
离退休人员8人,比上年减少了2人(0.2%),其原因是因
病死亡2个.
三、部门收支概况
(一)2018年初预算收入332.94万元,其中:一般公
共预算拨款332.94万元(包括纳入一般公共预算的非税收
入返回7.2)。
(二)2018年初预算支出332.94元,其中:一般公共服
务332.94万元。
四、一般公共预算拨款支出
2018年一般公共预算拨款支出332.94万元。基本支出:
332.94万元,其中:工资福利支出213.54万元,商品和福利
支出82.48万元,对个人和家庭补助支出36.92万元。
五、“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算数为17万元,其中:因公出
国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4万元(公务用
车购置费0万元,公务用车运行费4万元),公务接待费13
万元。
“三公”经费增减变化情况说明:
增加:2018年“三公”经费预算比2017年增加5万元,
单位一台公务车及党建扶贫,综治等各项检查增加。
六、政府性基金预算
没有政府性基金预算:七里山园艺场2018年没有使用
政府性基金预算找款安排的支出。
七、国有资本经营预算
没有国有资本经营预算:七里山园艺场2018年没有国
有资本经营预算收入安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2018年七里山因艺场机关(事业)履行一般行政事业
管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的机关运行
经费,合计332.94万元,比上年254.07万元增加78.87万
元,主要原因是增加工资福利支出及公务交通补助预算等。
其中基本支出332.94万元,比上年254.07万元增加78.87
万元。
(二)政府采购情况
2018年七里山园艺场政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
1、有公车和大型设备:七里山园艺场共有车辆1辆。
(四)预算绩效管理情况
2018年七里山园艺场整体支出和专项资金(项目支出)
均实行预算支出绩效目标管理。
九、名词解释
(一).机关选行经费:是指各部门的公用经费,包括
办公及印刷费、邮电费。差旅费、会议身、福利身、日常维
修费、专用资料及一般设备助置象、为参用房水电费、办公
用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以
及其他费用。
(二)、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公
“经费,是指用一般公共预算技款安排的公务接待费,公务
用车购置及运行维护费和四公出国(境)费,其中,公务接
待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税),以及燃料费、维修费,保险费等支出;四公出国(境)
费反映单位公务出四(境)的国际旅费。国外城市问交通费、
食宿费等支
(三)、预算绩效管理:是指财政部门和预算单位根据
设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标,评价标准
和评价方法,对财政资会支出的经济性、效率性和效益性进
行客观,公正的评价。
附件下载:2018年部门预算公开表.xlsx