邵阳县七里山园艺场2019年部门决算说明
时间:2020-08-05 来源:邵阳县七里山园艺场 【字体:

    

第一部分部门主要职责

1、主要职责

2、当年主要工作

第二部分机构设置情况

第三部分决算收支及增减变化情况

第四部分公共预算财政拨款支出决算情况

第五部分政府采购执行情况

第六部分国有资产占用情况

第七部分重点绩效评价结果等预算绩效情况

第八部分“三公”经费决算情况

第九部分相关口径说明及名词解释

第十部分相关表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、基本职能及主要工作

  1.主要职能

  根据《中共邵阳县委邵阳县人民政府关于印发<邵阳县乡镇机构改革实施方案>的通知》(邵发[2012]7号)和《关于核定各乡镇机关和公益性事业站所编制的通知》(邵编办发[2012]11号)文件精神,邵阳县七里山园艺场人民政府依法履行下列职能职责:

    (1)贯彻落实党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段,主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

    (2)把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境,扶持典型和示范引导上来,提高经济发展水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠民措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权。  

    (3)着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等形式,方便群众办事、推进依法行政,严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

  2、当年主要工作

  1、安全生产工作

  2、信访维稳

  3、城乡同治

  4、人畜饮水工程

  5、党建工作

  6、农村合作医疗

  7、扶贫工作

  8、财税工作

  9、综治民调工作

    10、农垦改革工作

  11、行政执法工作等

  二、部门基本情况

  纳入2019年七里山园艺场部门决算编报的单位共11个,分别是七里山乡镇党委政府、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、政务(便民)服务中心、社会事务综合综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、执法大队,其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位3个,全额拨款事业单位8个。部门在职实有人数52人,退休人员11人,其中:财政全额供养50人;车改后实保留车辆1辆。

  当年在职人员52,比上年增加了26人,增加50%,退休人员11人,比上年减少了27%,其增加原因是机构改革人员合并、退休人员新增3人。

  三、决算收支及增减变化情况

  2019年七里山园艺场决算总收入5639017.56元,其中:财政拨款收入5639017.56元,占总收入的100%;上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

  部门决算总支出5414688.86元,其中:基本支出5414688.86元,占总支出的100%;项目支出0元、占总支出的0%;上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

  2019年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出2091496.53元,占基本支出的38%,人员工资福利支出3201156.54元,占基本支出的59%,对个人和家庭的补助支出122035.79元,占基本支出的3%。

  与上年度相比总收入减少4%,总支出也减少1.%。商品和服务支出比上年增加65%,人员工资福利支出比上年增加13%,对个人和家庭的补助支出比上年减少了54%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因:一是收入于支出减少是项目收入与支出减少;二是信息网络支出导致日常公用开支增加;三是工资福利支出增加原因是机构改革站所人员全并;食堂对干部的生活补贴未补对个人与家庭补助减少。

  四、公共预算财政拨款支出决算情况

2019年部门公共预算财政拨款支出5414688.86,占本年支出的100%,(有其他方面支出的一一列示)。按支出功能分类主要用于以下方面:(按支出功能科目一一列示金额和占基本支出的比重)。

五、政府采购执行情况

2019年共发生政府采购支出0元。

六、国有资产占用情况

本单位2019年度车辆合计1辆,其中公务用车1辆。无其他用车辆。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2019年,我单位对11个重点项目及收入与支出的增减与变动情况进行了总结,以绩效评价结果为基础,结合实际需求,对收支增减、持平进行了分析与说明,通过层层绩效考核,不断完善。预决算的绩效评价,具体方式是对预决算在政府门户网上公开,实行信息化公开。

  八、“三公”经费决算情况说明

  邵阳县七里山园艺场2019年财政拨款“三公”经费决算总额137266元。其中公务用车运行维护费支出45000,公务接待费支出92266元,因公出国(境)费用支出0元。

  (一)公务用车运行维护费

  2018年年末公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费45000元。比上年决算增加3155元,原因是机构改革后各项工作开展力度增加,用车增加,导致公务用车维护费增加。 

  (二)公务接待费

2019年单位共执行国内公务接待费开支92266元,比上年决算增加24487元,其主要原因是机构改革导致开支合一,另扶贫等各项工作检查增加所致

(三)2019年单位因出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)费0元,比上年决算增加(减少)0元。

  九、相关口径说明及名词解释

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

    邵阳县七里山园艺场人民政府

  2020825日

附件:邵阳县七里山园艺场人民政府2019年决算表

     1、收入决算总表

     2、支出决算总表

     3、财政拨款收入支出决算总表

    4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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