邵阳县七里山园艺场2020年部门决算说明
时间:2021-07-25 来源:邵阳县七里山场 【字体:

邵阳县七里山园艺场人民政府2020年度部门决算

目 录

第一部分邵阳县七里山园艺场人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分邵阳县七里山园艺场人民政府概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段,主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境,扶持典型和示范引导上来,提高经济发展水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠民措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等形式,方便群众办事、推进依法行政,严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

4、抓好农村党组织建设,包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;4抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

5、承办县委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

邵阳县七里山园艺场人民政府内设机构包括:七里山园艺场部门决算编报的单位共11个,分别是七里山乡镇党委政府、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、政务(便民)服务中心、社会事务综合综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、执法大队,其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位3个,全额拨款事业单位8个。部门在职实有人数52人,退休人员11人,其中:财政全额供养50人。

(二)决算单位构成

邵阳县七里山园艺场人民政府决算单位包括:邵阳县七里山园艺场只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含邵阳县七里山园艺场部门本级。


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:邵阳县七里山园艺场人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

951.44

一、一般公共服务支出

32

300.21

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

500.00

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

951.44

本年支出合计

58

800.21

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

22.43

年末结转和结余

60

173.66

30

61

总计

31

973.87

总计

62

973.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02

部门:邵阳县七里山园艺场人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

951.44

951.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

451.44

451.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

451.44

451.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

451.44

451.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


支出决算表

公开03

部门:邵阳县七里山园艺场人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

800.21

800.21

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

300.21

300.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

300.21

300.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

300.21

300.21

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:邵阳县七里山园艺场人民政府

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

951.44

一、一般公共服务支出

33

300.21

300.21

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

500.00

500.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

951.44

本年支出合计

59

800.21

800.21

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

22.43

年末财政拨款结转和结余

60

173.66

173.66

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

22.43

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

973.87

总计

64

973.87

973.87

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:邵阳县七里山园艺场人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

800.21

800.21

0.00

201

一般公共服务支出

300.21

300.21

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

300.21

300.21

0.00

2010301

行政运行

300.21

300.21

0.00

213

农林水支出

500.00

500.00

0.00

21301

农业农村

500.00

500.00

0.00

2130101

行政运行

500.00

500.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:邵阳县七里山园艺场人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

439.32

302

商品和服务支出

77.05

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

121.31

30201

办公费

14.13

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

122.33

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

24.73

30203

咨询费

310

资本性支出

269.58

30106

伙食补助费

1.79

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

52.60

30205

水费

5.13

31002

办公设备购置

2.60

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.52

30206

电费

2.23

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

21.39

30207

邮电费

6.38

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

12.41

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

4.93

31007

信息网络及软件购置更新

266.98

30112

其他社会保障缴费

2.91

30211

差旅费

1.83

31008

物资储备

30113

住房公积金

37.32

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

0.25

30213

维修(护)费

6.30

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

7.77

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

14.26

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.28

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

9.23

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

1.46

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

8.25

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

1.81

399

其他支出

30307

医疗费补助

0.05

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

10.00

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

1.80

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

10.25

30399

其他对个人和家庭的补助

2.70

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

4.55

人员经费合计

453.58

公用经费合计

346.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

部门:邵阳县七里山园艺场人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

9.30

9.23

0.00

0.00

0.00

0.00

9.23

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:邵阳县七里山园艺场人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:邵阳县七里山园艺场人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计973.87万元。与上一年度相比,收、支总计各增加409.97万元,增长72.7%。主要是因为财政调整了预算收入,机构改革后人员和职责、管理职能增加,工作运转收支增加,场部道路修建、房屋维修、卫生环境整治、空心房整治增减挂钩、危房改造等专项工作导致收入增加,另机构改革社会保障交费及人员工资等使收入增加

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计951.44万元,其中:财政拨款收入951.44万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计800.21万元,其中:基本支出800.21万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计973.87万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加409.97万元,增长72.7%。主要是因为财政调整了预算收入,机构改革后人员和职责、管理职能增加,工作运转收支增,场部道路修建、房屋维修、卫生环境整治、空心房整治增减挂钩、危房改造等专项工作导致收入增加,另机构改革社会保障交费及人员工资等使收入增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出800.21万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加258.74万元,增长47.78%。主要是因为一是支出增加是项目支出增加;二是机构改革人员支出增加及工资福利支出增加原因是人员正常调资调级,人员社会保障交费增加;三是农业农村卫生环境改善及信息网络支出导致日常公用开支增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出800.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出300.21万元,占37.52%;农林水支出500万元,占62.48%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为531.39万元,支出决算数为800.21万元,完成年初预算的150.59%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为531.39万元,支出决算为300.21万元,完成年初预算的56.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算把农业支出做在了一般服务支出中

2、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为500万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算都做在了一般公共服务支,末做农林水支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出800.21万元,其中:人员经费453.58万元,占基本支出的56.68%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费346.63万元,占基本支出的43.32%,主要包括:办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.3万元,支出决算为9.23万元,完成预算的99.25%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为9.3万元,支出决算为9.23万元,完成预算的99.25%,决算数小于预算数的主要原因是是同级零接待,上级检查工作一般情况放在食堂开支,实行公务接待报餐制,厉行节约,继续严控“三公”经费以及部分开支未报账 ,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.23万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为9.23万元,全年共接待来访团组243个、来宾2,307人次,主要是各项检查比较多,如扶贫检查,卫生同治等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳县七里山园艺场人民政府2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

邵阳县七里山园艺场人民政府2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳县七里山园艺场人民政府2020年度机关运行经费支出116.83万元,与年初预算相比无增减变化。

十一、一般性支出情况

2020年度邵阳县七里山园艺场人民政府一般性支出65.11万元,其中:会议费0万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费0.28万元,业务培训0万元没有相关业务;办公费14.13万元;印刷费0万元;咨询费0万元;水费5.13万元;电费2.23万元;邮电费6.38万元;取暖费0万元;物业管理费4.93万元;差旅费1.83万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费6.3万元;租赁费0万元;公务接待费9.23万元;被装购置费0万元;劳务费1.81万元;委托业务费0万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用10.25万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置2.61万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

邵阳县七里山园艺场人民政府2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,邵阳县七里山园艺场人民政府共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,离退休干部用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

见附件

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

七里山2020年度绩效报告说明

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