邵阳县人民医院2021年部门预算情况说明
时间:2021-05-21 来源:县卫生健康局 【字体:

目    录

第一部分 部门主要职能

  第二部分 部门预算单位构成

  第三部分 部门收支概况

  第四部分 一般公共预算拨款支出说明

  第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

  第六部分 政府性基金预算说明

  第七部分 国有资本经营预算说明

  第八部分 其他重要情况事项说明

1、机关(事业)运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、预算绩效管理情况

  第九部分名词解释

  第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表


一、主要职能

   部门主要职能:为人民身体健康提供医疗和护理保健服务

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,邵阳县人民医院只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳县人民医院本级 部门编制人数740人

三、部门收支概况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)2021年初预算收入89.4万元,其中:一般公共预算拨款89.4万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元收入较上年减少1.85万元,主要原因是:减少了大病统筹1.85万元。

(二)2021初预算支出89.4万元,其中:一般公共服务89.4万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元支出较上年减少1.85万元,主要原因是:减少了大病统筹1.85万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021一般公共预算拨款支出89.4万元。

基本支出:89.4万元,用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出89.4万元,商品和福利支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元。

项目支出:0万元,用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费0万元。

持平:2021年“三公”经费预算与2020年持平。邵阳县人民医院按照中央、、市和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费

六、政府性基金预算

没有政府性基金预算:邵阳县人民医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

没有国有资本经营预算:邵阳县人民医院2021年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2021年邵阳县人民医院(事业)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的机关运行经费,合计0万元,比上年0万元增加0万元,主要原因是增加0预算。其中基本支出0万元,比上年0万元增加0万元;一般行政管理项目支出0万元,比上年0万元减少0万元。

(二)政府采购情况

2021年邵阳县人民医院政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,0;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为0;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

(四)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至  2020 年12月底,本部门共有公务用车9辆,其中,机要通信用车   辆,应急保障用车  辆,执法执勤用车  辆,特种专业技术用车7辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备2  台,单位价值100万元以上专用设备15  台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备  2台。

2021年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 

(四)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为89.4  万元,其中,基本支出89.4  万元,项目支出0  万元,具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

九、名词解释

(一)、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)、三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理:是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

邵阳县人民医院2021年部门预算公开表

邵阳县人民医院

2021年5月21日


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